問題已解決
老師 我想咨詢一下:我們單位外購貨物進項三萬,稅率13%,已經抵扣了,貨物出口了,退稅率13%,現在出口退稅退了3.5萬,這多出來的五千怎么入帳呀


你好,應收出口退稅與進項的差額沖減成本
2022 06/27 11:52

84784970 

2022 06/27 13:52
免抵退稅不予免征和抵扣的稅額應轉入成本:借:主營業務成本 貸:應交稅額-應交增值稅-進項稅額轉出。我們單位是購進貨物進項抵扣了3.3萬,退了3.8萬,相當于多了5千,現在如果把這5千沖成本,成本就是負的5000嗎?
小沈老師 

2022 06/27 18:33
你好是,貸主營業務成本
