問題已解決
問題也在截圖里,求解。



您的答案有問題,這里的應交稅費——應交所得稅是不用調整的,正確的分錄為:
借:以前年度損益調整 300
貸:遞延收益 300
借:盈余公積(300×10%)30
利潤分配——未分配利潤 270
貸:以前年度損益調整 300
2022 08/12 09:28
wind 

2022 08/12 09:39
老師謝謝您!

中級會計實務老師 

2022 08/12 09:45
不客氣,有問題歡迎隨時到答疑版進行提問。

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