問題已解決
如果是當時就收到款了就不用應收賬款了吧?就直接借銀行存款,貸主營業務收入,貸應交稅費應交增值稅銷項稅額。然后繳納的時候就借應交稅費應交增值稅銷項稅額,貸銀行存款嗎? 可是這個銷項稅抵扣完后不是原來的數額了啊 不好意思我第一次做這個報稅的分錄,麻煩老師費心指導下



您好
請問是一般納稅人還是小規模納稅人
2022 08/23 14:01

84784978 

2022 08/23 14:02
是的,是一般納稅人

bamboo老師 

2022 08/23 14:07
月末
借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅? ?銷項-進項
貸:應交稅費-未交增值稅??
次月申報后繳納
借:應交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
