問題已解決
老師,去年沒有收到發票暫估入庫,并且結轉了成本,現在收到發票,怎么處理呢



同學您好, 估用紅字借:成本科目紅字,貸:應付賬款紅字,
你好,
據發票記
借:成本科目,
應交稅費-應交增值稅(進項)
貸:應付賬款
2023 03/08 11:37

84784965 

2023 03/08 11:40
跨年了喲 老師

易 老師 

2023 03/08 11:41
成本科目通過以前年度損益調整替換

老師,去年沒有收到發票暫估入庫,并且結轉了成本,現在收到發票,怎么處理呢
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