問題已解決
供應商返利給我公司,返利部分直接送客戶,贈送部分計入我公司收入,請問這種情況怎么處理



同學你好,分錄,借,預付賬款等科目,貸,主營業務收入,應交稅費-應交增值稅-銷項。
2023 03/18 11:26

84785034 

2023 03/18 11:39
我公司是經銷商,廠家返利10萬,這10萬是直接充抵貨款的,我們銷售的時候按廠家的優惠力度把10萬返利直接贈送給客戶,相當于買一送一,要怎么做賬務處理才能把存貨成本和實際一致

王雁鳴老師 

2023 03/18 11:50
同學你好,這種情況下,不需要做賬了。

84785034 

2023 03/18 11:51
收到返利商品借庫存商品10萬,貸銷售費用10萬,銷售商品借銷售費用10萬,其他應付款客戶10萬,結轉成本借其他應付款客戶10萬10萬,貸,主營業務成本10萬,這樣做對嗎

王雁鳴老師 

2023 03/18 12:02
同學你好,這樣做不對。收到返利,借,庫存商品,10萬元,貸,營業外收入,10萬元,銷售商品,借,營業外支出,10萬元,貸,主營業務收入,10萬元,結轉成本,借,主營業務成本,10萬元,貸,庫存商品,10萬元。

84785034 

2023 03/18 13:39
送給客戶的是分批送,客戶a10000,但是這個月只送5000,然后贈送這部分收入混到主營業務收入里面了,

王雁鳴老師 

2023 03/18 13:54
同學你好,這樣的話,就按我上面的分錄處理,給客戶的分錄,金額按實際做即可。

84785034 

2023 03/18 13:56
老師,那按你是的這樣做的話收入是不是多了10萬,營業外收入10,主營業務收入10萬,

王雁鳴老師 

2023 03/18 13:57
同學你好,是的,收入多了10萬元。
