問題已解決
應付職工薪酬期初是負數,我做了一筆調整上期得分錄,借應付職工薪酬負數,貸年初未分配利潤負數,那在當期得話,是該怎么調整呢?



你好,你是以前年度少計提了工資嗎?你需要查一下是幾月份少多了。
2023 04/09 10:18

84785041 

2023 04/09 10:23
這個是等于企業在當期自己調整了嗎?

郭老師 

2023 04/09 10:27
你好,在本月調整就可以。

84785041 

2023 04/09 10:33
那這樣得話,我就只調一個借應付職工薪酬-2300,貸年初未分配利潤-2300,就可以了嘛?然后當期滾調什么得,也不用考慮了嘛?

郭老師 

2023 04/09 10:34
可以的,可以這么做的,匯算清繳需要納稅調減。

84785041 

2023 04/09 10:38
期初期末都是負數,也是同一個金額,那這個調整先,
借-應付職工薪酬-2031.92
貸-年初未分配利潤-2031.92
然后當期的期末數我已經
借-管理費用2031.92
貸-應付職工薪酬2031.92了,
那我關于期初得那筆分錄,還需要在當期調什么嗎?

郭老師 

2023 04/09 10:41
什么都不需要調整的。

84785041 

2023 04/09 11:04
老師再問您一個問題,剛剛調整期初的數,我是把數寫在年初調整數里呢?還是年末調整數里呢?

郭老師 

2023 04/09 11:06
你好,你今年做賬務處理,調整,今年的年初數據,去年的年末不需要調整。

84785041 

2023 04/09 11:13
這個剛剛領導說需要反沖掉,意思就是我需要企業怎么調整的,我再給他沖回去嗎?

郭老師 

2023 04/09 11:14
反沖掉是什么意思的。

84785041 

2023 04/09 11:15
第二問的圖片 老師

郭老師 

2023 04/09 11:26
你好
調整本年期初余額的
