問題已解決
我們是勞務派遣公司,按5%的差額征稅開票,9月份財務有一張開錯了,沒有選差額征稅開票,開成了1%的發票,然后在10月份在紅沖重開,可是增值稅申報表上已經帶入了,那我要怎么申報? 是按帶入的直接申報?還是要改成5%的收入來申報?



因為勞務派遣公司開具了錯誤的發票,企業應該要求勞務派遣公司重新開具正確的發票
勞務派遣公司按5%的差額征稅開票,開成了1%的發票,在10月份紅沖重開后,增值稅申報表上已經帶入了信息,企業可以按照實際的收入情況來申報,即將5%的收入按照1%的稅率進行申報
2023 10/17 16:37
