問題已解決
我們是勞務派遣公司,按5%的差額征稅開票,9月份財務有一張開錯了,沒有選差額征稅開票,開成了1%的發票,然后在10月份在紅沖重開,可是增值稅申報表上已經帶入了,那我要怎么申報?



你這個只能按照實際開的發票申報的
2023 10/17 16:19

84785024 

2023 10/17 16:35
確定是這樣申報的嗎?

王超老師 

2023 10/17 16:37
你要吧賬上數據和其他申報表一起給我啊

84785024 

2023 10/17 16:45
這個就是9月份開錯發票的數據,因為沒有在9月份作廢,就直接帶入到申報表了

84785024 

2023 10/17 16:46
這個是三季度匯總的

王超老師 

2023 10/17 16:47
你賬上的數據呢,也一起給我
