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老師,稅表里面的這個7500的進項是轉出的稅額,分錄要怎么提現 它才能合理的結轉在應交稅費_應交稅金_增值稅留抵稅額這個明細呢?



你好!這是留抵稅額,不要做到進項稅額轉出中。
貸:進項稅
借:轉出未交增值稅
貸:轉出未交
借:留抵稅額
2024 02/22 13:05

Heedo 

2024 02/22 14:38
老師,你是指這樣子的分錄調整嗎?把稅費調到進項稅中?

張曉慶老師 

2024 02/22 17:20
同學你好,是這樣的

老師,稅表里面的這個7500的進項是轉出的稅額,分錄要怎么提現 它才能合理的結轉在應交稅費_應交稅金_增值稅留抵稅額這個明細呢?
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