問題已解決
小規模不是免稅的業務,但是開成了免稅的發票,不能作廢和紅沖,季度收入沒有超過30萬,可以按1%入賬并申報增值稅嗎



您好,可以按1%先去申報,但是開錯打算需要紅沖掉
2024 03/27 21:19
m2878_15318 

2024 03/27 21:20
但是老師已經不能紅沖了

maize老師 

2024 03/27 21:21
您好,提示啥不能紅沖?

maize老師 

2024 03/27 21:21
按規定就需要紅沖的
m2878_15318 

2024 03/27 21:23
已經沒有那個票種了

maize老師 

2024 03/27 21:29
是截圖這種不能紅沖情形么?
m2878_15318 

2024 03/27 21:30
不是,是區塊鏈發票,不能用數電票紅沖

maize老師 

2024 03/27 21:38
不好意思,沒有開過這樣發票,我這邊也沒有查到,您問過稅局那邊說不能紅沖么,那到時候申報就按1%看您申報提示啥,要是系統報不了,一般大廳也可以申報的,,主要還看您那邊比對系統嚴不嚴

maize老師 

2024 03/27 21:39
之前有學員反饋這樣跨月是可以申報成功,后面紅沖重新開藍字發票就行
m2878_15318 

2024 03/27 21:41
可以正常申報,按1%申報的
m2878_15318 

2024 03/27 21:42
稅ju也說不能紅沖,那我按1%申報,按1%入賬,這樣可以嗎

maize老師 

2024 03/27 21:44
可以的,稅局說不能紅沖,那直接按1%做賬和申報就行
m2878_15318 

2024 03/27 21:45
好的,謝謝老師

maize老師 

2024 03/27 21:51
好的,我先回復別的學員了
