當(dāng)前位置:財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
貴公司當(dāng)年增值稅申報(bào)收入與(A100000表第1行【營(yíng)業(yè)收入】+A100000表第11行【營(yíng)業(yè)外收入】+A105000表第1行3列【收入類(lèi)調(diào)增金額】+A105010表第23行1列【銷(xiāo)售未完工產(chǎn)品的收入】))差異過(guò)大,請(qǐng)核實(shí)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性,如果有誤,請(qǐng)您及時(shí)更正。 老師請(qǐng)問(wèn)這個(gè)要怎么更正



去查一下增值稅的銷(xiāo)售額和所得稅的銷(xiāo)售額什么原因差異的。
2024 05/30 13:49
