問題已解決
老師您好!因為2024年1-7月進項不能抵扣所以更正申報,補交稅款,那補交的這個增值稅和附加稅應該怎么做賬呀?



借管理費用等
貸應交稅費、應交增值稅進項轉出,
借應交稅費應交增值稅進項轉出,
貸應交稅費查補稅款,
借應交稅費查補稅款貸銀行
借,稅金及附加貸應交稅費附加稅
借應交稅費附加稅貸銀行存款
2024 09/19 12:04

好學的孩子 

2024 09/19 12:12
老師,進項已抵扣需要進項轉出,也是您 上面那個分錄對嗎?需要用已抵扣進項轉出這個二級嗎?

郭老師 

2024 09/19 12:14
你好,進項轉出就表示已經(jīng)轉出了,不需要其他的。
