問題已解決
老師,請教一下,我們找人幫我們兌承兌匯票,我們將票據轉給對方公司,然后對方公司將相應金額轉到我們對公賬戶上的賬務處理



你好!對方的貼現費用給你們開發票嗎?
2024 12/09 16:59

84785035 

2024 12/09 17:00
就是不開發票!!

84785035 

2024 12/09 17:02
借 銀行存款,貸 應收賬款,這個應收賬款咋平賬啊,沒有真實業務的

QQ老師 

2024 12/09 17:04
你好!實際收的是承兌的手續費。你們記錄營業外支出不可以企業所得稅前抵扣

84785035 

2024 12/09 17:05
我們現在有個承兌,轉給甲,甲又將相應金額轉到我們公司賬上或私卡,這個賬咋做啊

QQ老師 

2024 12/09 17:11
你好!通過其他應收款科目核算,借其他應收款貸應收票據 借銀行存款 營業外支出 貸其他應收款

84785035 

2024 12/09 17:19
1承兌轉出時候:借 其他應收款 貸應收票據 。2錢到對公賬戶:借銀行存款 營業外支出 貸其他應收款

QQ老師 

2024 12/09 17:22
是的,營業外支出就是沒有發票的手續費
