問題已解決
我因為更正 了年報,導致之前的稅交多300元了,如果不申請退稅的話,我想把這稅再調整一下不需要退稅,要怎么調整?



你好,你如果想簡單一點,直接在納稅調整明細表扣除類其他里面填寫。
2024 12/16 14:24

84784961 

2024 12/16 14:34
我想當無票費用,納稅調增可以吧?我要退的金額是300元,我無票收入需要填多多少呢,是不是300/0.05=6000?但好像填這個數,出來的應補稅不是很對?

宋生老師 

2024 12/16 14:35
你好,是的,計算方式就是這樣子的。小微企業就按這個來算

84784961 

2024 12/16 14:56
幫我再考慮一下,,我倒數回去,,應該要按300/0.25=1200去填,而不是300/0.05,,但是我想不懂為什么?所以不確定哪個才對?是小微企業

84784961 

2024 12/16 15:01
就是年報的應納稅額計算,應納所得稅額減免所得稅額,他本身是有一個數的,這個數會不會自動根據我改了其他數而自動修改?

宋生老師 

2024 12/16 15:08
你好,你是一般企業的話就是25%,小微企業就是5%。

84784961 

2024 12/16 15:19
我知道了,2022年的時候小微企業是2.5%,是不是?

宋生老師 

2024 12/16 15:19
你好,是的,疫情的時候是稅率低一點。
