問題已解決
24年紅沖了一筆22年的30萬免稅發(fā)票,又開具了100萬1%稅率的普通發(fā)票,這種情況如何申報納稅?應(yīng)納稅額直接減嗎?



其他免稅銷售額-30萬
減免表第一列第三列-30萬
最后一列-30*3%
1.3列填寫100萬
減免的2%在主表應(yīng)納稅檢測,還有減免明細(xì)表,本期發(fā)生額實際抵扣金額
2024 12/27 18:00

90783136 

2024 12/27 18:04
最后一列-30×3%什么意思,沖的免稅銷售額

郭老師 

2024 12/27 18:10
你好
填寫的免稅稅額的

90783136 

2024 12/27 18:59
實際交稅按照100萬交是吧

郭老師 

2024 12/27 19:01
你好對的
是這么做的
