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公立幼兒園執行的是哪個會計制度
東老師
??|
提問時間:04/13 09:22
#事業單位#
您好,公立幼兒園執行的是《政府會計制度》。
?閱讀? 733
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老師,比如委托境內機構研發費用100萬。我的理解是,會計上按100萬扣除,所得稅上只允許扣80%,所以應調增20萬,另外還需加計扣除80萬。以前合計調減60萬。這樣理解對嗎?應試指南后面的綜合分析題3中,只調整了加計扣除項目。
樸老師
??|
提問時間:04/11 10:48
#事業單位#
你的理解不完全正確。 在會計處理上,委托境內機構研發費用 100 萬,按實際發生額 100 萬計入研發支出等相關科目,符合規定的可以在計算會計利潤時全額扣除。 在稅務處理上,根據規定,企業委托境內機構進行研發活動所發生的費用,按照費用實際發生額的 80% 計入委托方研發費用并計算加計扣除。這 100 萬元的研發費用可以按 80 萬元計入委托方研發費用,并非是所得稅上只允許扣 80%,不存在應調增 20 萬的說法。同時,在計算企業所得稅應納稅所得額時,還可以在按規定據實扣除的基礎上,再按照實際發生額的 100% 在稅前加計扣除。所以,可加計扣除的金額是 80 萬元,應納稅所得額應調減 80 萬元。
?閱讀? 1848
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老師,你好,想問一下,行政單位年末其他應付賬款出現負數,如何調賬調整?因為年末其他應付賬款不能為負數。
文文老師
??|
提問時間:04/10 11:38
#事業單位#
你好,可以重分類到其他應收款科目
?閱讀? 260
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老師,您好,我是幼兒園食堂,去年購買的固定資產,記賬時記到了辦公費。我想調整過來 借固定資產 貸辦公費嗎
樸老師
??|
提問時間:04/10 10:50
#事業單位#
不能直接調整。若適用企業會計準則,補記固定資產時,借 “固定資產”,貸 “累計盈余 / 利潤分配 —— 未分配利潤”,同時補提折舊,借 “累計盈余 / 利潤分配 —— 未分配利潤”,貸 “累計折舊”,涉及所得稅調整的,還要借 “累計盈余 / 利潤分配 —— 未分配利潤”,貸 “應交稅費 —— 應交所得稅” 等;若適用民間非營利組織會計制度,補記固定資產時,借 “固定資產”,貸 “非限定性凈資產”,補提折舊時,借 “非限定性凈資產”,貸 “累計折舊”。此外,還需調整財務報表期初數
?閱讀? 250
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購買防火器材等計入辦公室合適嗎?
文文老師
??|
提問時間:04/10 09:20
#事業單位#
購買防火器材等計入辦公費,可以的
?閱讀? 243
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事業單位購買防火器等計入哪個科目?
宋生老師
??|
提問時間:04/10 09:01
#事業單位#
你好,這個你計入管理費用。
?閱讀? 269
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老師,我們的公司支付寶老板一直沒有做賬,好多年了,像這種情況,如果要做賬的話,要怎么辦,從哪里開始。頭大
宋生老師
??|
提問時間:04/09 18:21
#事業單位#
你好,你要做,就從當月1日開始算 了 先問下老板,再決定。
?閱讀? 252
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生產甲乙丙三種產品,把制造費用分攤到成本中,生產成本還用寫二級科目產品的名稱嗎
文文老師
??|
提問時間:04/09 11:40
#事業單位#
生產成本,可不寫二級科目產品的名稱
?閱讀? 250
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企業所得稅匯算清繳問題。財務報表中填了利息收入及其他收入,A103000表中也填入了利息收入及其他收入,A100000表提取營業收入中沒有利息收入及其他收入,但是提示錯誤。事業單位,醫院
郭老師
??|
提問時間:04/09 10:48
#事業單位#
你好,你截圖你的利潤表,還有10000表格看一下。
?閱讀? 260
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林業單位的巡護摩托加油費計入哪個財務會計分錄?
文文老師
??|
提問時間:04/09 10:42
#事業單位#
可計入 管理費用-車輛使用費或油費
?閱讀? 234
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老師,購買固定資產沒有上牌可以入固定資產嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/09 10:23
#事業單位#
您好,可以的,買來可以入固定資產的
?閱讀? 232
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林業事業單位下面保護站點修水井記入哪個財務會計科目?
歲月靜好老師
??|
提問時間:04/09 10:10
#事業單位#
您好,如果工程金額大,在修建過程中可以先記在“在建工程”科目,等完成后結轉到“固定資產”。如果費用小,直接計入當期費用“業務活動費用”就可以。
?閱讀? 261
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事業單位慰問困難黨員,困難職工慰問金記入哪個財務會計科目
張瑞雪老師
??|
提問時間:04/09 10:08
#事業單位#
你好,應該計入單位管理費用中。
?閱讀? 308
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庫管給了每次生產產品的領料單,是不是還要跟車間主任要成本配比表
東老師
??|
提問時間:04/09 06:34
#事業單位#
您好,是的還是要一下合適
?閱讀? 236
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結轉成本時,都是跟車間主任要哪些成本配比表
小鎖老師
??|
提問時間:04/08 22:37
#事業單位#
您好,這個是有收發存明細表,然后領料單,生產計算單
?閱讀? 238
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老師你好,上年記了一個憑證 借 銀行存款 貸 其他應付款,今年這筆款買了固定資產,記了 借 固定資產 貸 銀行存款,是哪里不對?
家權老師
??|
提問時間:04/08 17:21
#事業單位#
就是那樣做,沒錯的哈
?閱讀? 264
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我說的是這個問題(我是總公司,我跟第三方簽了種地協議,我和分公司直接也有往來,我借錢給分公司了,分公司這筆錢借給農民種地去了,以為第三方的資金鏈斷了,我們現在想辦法不想提現農民欠我們錢,這筆錢是幾千萬,賬面上不想體現農民欠我沒錢 )所以你之前說過出委托書,這個委托書是誰出,說詳細點
樸老師
??|
提問時間:04/08 16:07
#事業單位#
總公司出具:總公司向分公司出具,明確將分公司借農民的款視為對分公司的資金支持,用于種地協議相關事宜,避免總公司賬面體現農民欠款。 分公司出具:分公司向總公司出具,表明愿承擔借款賬目處理責任,使總公司賬面不體現農民欠款。 農民與分公司共出:雙方在委托書中說明借款緣由,承諾通過其他方式(如農產品抵償)解決,不在總公司賬面體現農民欠款
?閱讀? 232
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財務會計的凈資產余額比如事業基金可以轉到預算會計的事業結余科目嗎
晴紫老師
??|
提問時間:04/08 15:10
#事業單位#
同學您好,二者不可以隨意轉換,因為財務會計遵循權責發生制,預算會計遵循收付實現制。
?閱讀? 232
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如果是老板墊付,給老板報銷計入那個會計科目
樸老師
??|
提問時間:04/08 14:34
#事業單位#
借費用科目 貸其他應付款 這么做
?閱讀? 236
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給供應商結貨款計入那個會計科目
東老師
??|
提問時間:04/08 13:59
#事業單位#
借應付賬款 貸銀行存款
?閱讀? 215
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老師你好,在資產負債表中,未分配利潤一直在減少,這個正常嗎?我算了下今天第一季度的都快負1000多萬了
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/08 10:15
#事業單位#
您好,你們是成本不停的增加了,是吧
?閱讀? 242
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公司懂事高級管理人員的任命函是公司內部書寫的嗎,有模板嗎
樸老師
??|
提問時間:04/08 08:59
#事業單位#
董事任命書 模板一:適用于集團公司內部任命 標題:公司董事任命書 正文:為適應新形勢下集團公司經營戰略發展需要,經集團公司領導研究決定,自 [具體日期] 任命 [姓名] 先生 / 女士為 [集團公司名稱] 董事長,全面負責 [集團公司名稱] 的日常工作管理。 模板二:適用于有限責任公司,依據公司章程和股東會決議任命 標題:公司董事任命書 正文:根據公司章程規定,經公司股東會決議,選舉 [姓名] 為公司執行董事,兼法定代表人,任期 [X] 年。 高級管理人員任命書 模板一:適用于股份有限公司,由董事會決議任命 標題:高級管理人員任命公告 正文:本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 根據《公司法》及《公司章程》的有關規定,公司 [董事會會議屆次] 于 [會議日期] 審議并通過:聘任 [姓名] 女士 / 先生為公司 [職務名稱],任職期限至 [董事會任期屆滿日期],自 [任命生效日期] 起生效。上述聘任人員持有公司股份 [X] 股,占公司股本的 [X]%,不是失信聯合懲戒對象。 任命原因:[說明任命該人員擔任此職務的原因,如公司經營發展需要等]。 新任高級管理人員履歷:[介紹被任命人員的工作經歷、教育背景等相關信息]。 本次任命不存在公司董事、高級管理人員兼任本公司監事的情形;不存在公司監事為公司董事、高級管理人員的配偶或直系親屬情形。 模板二:適用于一般公司,簡潔版任命書 標題:人事任命書 正文:為適應公司經營戰略發展需要,經公司董事會會議決議,決定對以下同志進行新的人事任命,現予以公布,具體任命如下:任命 [姓名] 為 [公司名稱][職務名稱],全面負責 [具體工作職責范圍]。以上任命決定自發布之日起即開始執行。
?閱讀? 216
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電腦記賬時,已結賬,但是發現附件張數寫錯了怎么辦
sara張老師
??|
提問時間:04/08 00:02
#事業單位#
您好,手工用筆修改或者反結賬 修改電子憑證即可
?閱讀? 242
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我們是個財務公司,給一個國企調了賬,怎么樣給他入這筆賬好呢,不能說是調整,而且我們也需要開票
郭老師
??|
提問時間:04/07 21:06
#事業單位#
不好意思,我好想給你回復過 你是調農民工的那個嗎?我們接了問題不好退回。你再重新提問一個吧。
?閱讀? 250
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不讓我們改之前的賬,怎么調平
郭老師
??|
提問時間:04/07 18:12
#事業單位#
你好,具體的要調整哪一個科目?
?閱讀? 264
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通訊費是每月固定支出的,這次是2月支出,報銷是上年度一整年一次性在這個月末入賬的,可以有紅字嗎?
郭老師
??|
提問時間:04/07 16:56
#事業單位#
你好,上一年的你用利潤分配未分配利潤或者以前年度損益調整。
?閱讀? 632
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老師你好,收到 代清算商戶款項 如何做賬
文文老師
??|
提問時間:04/07 15:51
#事業單位#
你好,從其他平臺提現過來的 ?
?閱讀? 210
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老師,您好!軟件系統的管理費用本月初支出通訊費一筆260元,月末收到通訊費上一年度報銷4000多入賬,系統操作完,損益出現紅字,請問需怎么操作?
宋生老師
??|
提問時間:04/07 15:37
#事業單位#
你好,你這個通訊費和報銷的都是上一年的,是不是?
?閱讀? 472
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事業單位購買食堂盤子餐具碗柜記入什么會計科目,財務會計
小菲老師
??|
提問時間:04/07 14:45
#事業單位#
同學,你好 計入其他支出
?閱讀? 230
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老師好! 2024年12月暫估主營業務成本42萬,2025年3月實際支付60萬 2024年12月分錄如下: 借:主營業務成本42萬 貸:應付賬款42萬 2025年3月賬務處理如下: 借:以前年度損益調整-42萬 貸:應收賬款-42萬 支付時 借:應付賬款60萬 貸:銀行存款60萬 老師,會計分錄這樣對么?
樸老師
??|
提問時間:04/07 11:39
#事業單位#
2024 年 12 月暫估成本 借:主營業務成本 42 萬 貸:應付賬款 42 萬 該分錄正確,暫估主營業務成本時,增加成本同時確認一項負債。 2025 年 3 月調整 沖銷 2024 年 12 月暫估分錄: 借:以前年度損益調整 -42 萬 貸:應付賬款 -42 萬 這里貸方應該是 “應付賬款” 而不是 “應收賬款”,因為之前暫估時是貸記 “應付賬款”,沖銷時也應調整該科目。 記錄實際成本: 借:以前年度損益調整 60 萬 貸:應付賬款 60 萬 實際成本與暫估成本的差異通過 “以前年度損益調整” 科目核算,同時調整 “應付賬款” 科目以反映實際應支付的金額。 結轉以前年度損益調整 假設不考慮所得稅影響等其他因素,將 “以前年度損益調整” 科目余額結轉到 “利潤分配 —— 未分配利潤” 科目。 “以前年度損益調整” 科目余額為 60 - 42 = 18 萬(借方余額),結轉分錄為: 借:利潤分配 —— 未分配利潤 18 萬 貸:以前年度損益調整 18 萬 支付款項時 借:應付賬款 60 萬 貸:銀行存款 60 萬 該分錄正確,支付款項時,減少應付賬款同時減少銀行存款。
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