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老師,非金融企業(yè)開具客戶借款利息的發(fā)票,可以直接項(xiàng)目名稱寫借款利息嗎?數(shù)量單價(jià)這些需要填寫嗎?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/25 10:47
#稅務(wù)#
你好,可以的。一般寫金融服務(wù)。1,項(xiàng)。
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鐵路電子客票的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,填在表二的哪一行呢
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/25 10:44
#稅務(wù)#
您好,鐵路電子客票的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,應(yīng)填在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(二)》(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì))的第8b欄和第10欄。
?閱讀? 25
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請(qǐng)問(wèn)下,小區(qū)里的廣告收益分配給業(yè)主,這個(gè)業(yè)主需要繳稅嗎?怎樣操作不需要繳稅呢
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/25 10:42
#稅務(wù)#
要按偶然所得申報(bào)個(gè)稅,必須要交稅的,先扣稅再分
?閱讀? 21
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公司賣了車 要申報(bào)什么
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/25 10:42
#稅務(wù)#
你好,需要申報(bào)增值稅
?閱讀? 30
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董孝彬老師,你好,收到了,謝謝你,
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/25 10:37
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 老師現(xiàn)在不在,我會(huì)轉(zhuǎn)達(dá)的
?閱讀? 20
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商貿(mào)公司領(lǐng)用庫(kù)存商品作為業(yè)務(wù)招待費(fèi),需要商貿(mào)附件資料,除了出庫(kù)單
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/25 10:36
#稅務(wù)#
你好,附上出庫(kù)單就可以
?閱讀? 23
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分公司車輛調(diào)入總公司,分公司有開票給總公司,開票2000元,分公司已折舊4年,那總公司入賬折舊年限怎么確定
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/25 10:31
#稅務(wù)#
可以按四年折舊,或直接計(jì)入費(fèi)用
?閱讀? 18
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其他應(yīng)付款有余額,注銷掛在實(shí)收資本能行啊?不是銀行進(jìn)賬,只是之前工資沒(méi)發(fā),現(xiàn)在注銷,都掛法人頭上了,然后實(shí)收資本滿額之后,掛資本公積可以嗎?實(shí)收資本注銷清算是不是要交印花稅?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/25 10:30
#稅務(wù)#
你好,你可以先股東會(huì)決議,轉(zhuǎn)為投資,然后再去注銷,就可以了。
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河南省差旅費(fèi)津貼不超過(guò)什么標(biāo)準(zhǔn)不需要并入薪金收入計(jì)算個(gè)人所得稅?法律或者稅局發(fā)布文件的依據(jù)是什么?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/25 10:29
#稅務(wù)#
沒(méi)有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)的哈,公司自行制定財(cái)務(wù)制度,合理就行
?閱讀? 18
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老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人補(bǔ)交往年的增值稅,補(bǔ)交的申報(bào)金額是不是要達(dá)到起征點(diǎn)才行
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/25 10:28
#稅務(wù)#
是的,要達(dá)到起征點(diǎn)才行
?閱讀? 15
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補(bǔ)充公積金12%內(nèi)免稅。12%是指單位+個(gè)人共12%,還是單位12%。個(gè)人12%
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/25 10:28
#稅務(wù)#
補(bǔ)充公積金12%內(nèi)免稅。 單位12%,個(gè)人12%
?閱讀? 17
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您好,老師!請(qǐng)問(wèn)一下!總公司開給分公司服務(wù)費(fèi)發(fā)票,分公司可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?費(fèi)用可以企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/25 10:25
#稅務(wù)#
若是專票,可進(jìn)項(xiàng)抵扣,可稅前扣除
?閱讀? 16
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請(qǐng)問(wèn)老師 我們有一個(gè)店是個(gè)體工商戶 如果日常沒(méi)有經(jīng)營(yíng) 可以開發(fā)票嗎?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/25 10:24
#稅務(wù)#
您好,可以的,可以開發(fā)票,開通稅務(wù)就可以
?閱讀? 16
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您好,老師!請(qǐng)問(wèn)一下!總公司開給分公司服務(wù)費(fèi),分可以可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?費(fèi)用可以企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/25 10:24
#稅務(wù)#
若是專票,可以進(jìn)項(xiàng)抵扣,可稅前扣除
?閱讀? 18
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為什么復(fù)審?fù)硕愵~為0呢?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/25 10:23
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)要直接跟稅局交涉了,
?閱讀? 18
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飛機(jī)票進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)算按合計(jì)數(shù)么,其中明細(xì)有個(gè)民航發(fā)展基金的金額能加入么
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/25 10:15
#稅務(wù)#
只能是票價(jià)加燃油附加
?閱讀? 16
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你好,老師,沒(méi)事的,中午前給我就好 ,你可以先忙你手上的事,謝謝你了
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/25 10:14
#稅務(wù)#
您好,你要找前面那個(gè)老師,要打他的名字,他看到了就會(huì)回你了
?閱讀? 25
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請(qǐng)教一般納稅人的物業(yè)服務(wù)公司提供保潔勞保耗材服務(wù)開票按什么開,稅率多少
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/25 10:13
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)就是開現(xiàn)代服務(wù)*物業(yè)服務(wù)就可以了。
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老師:您好,我說(shuō)一般計(jì)稅,開的9個(gè)點(diǎn)?專票,但是我的勞務(wù)分包開給我3個(gè)電得專票,我在異地預(yù)交?時(shí)候能否差額扣減呢?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/25 10:10
#稅務(wù)#
按理解,是可以差額扣減
?閱讀? 24
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公司轉(zhuǎn)股,按照20%來(lái)交的個(gè)人所得稅,股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格18萬(wàn),那我這個(gè)18萬(wàn)可以提取出來(lái)嗎?會(huì)計(jì)分錄怎么做
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/25 10:09
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 不可以提取,這個(gè)18萬(wàn),是股東轉(zhuǎn)給股東
?閱讀? 18
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老師,您好,我們是軟件企業(yè)公司賬上生產(chǎn)成本借方余額10500元,接賬過(guò)來(lái)就是有的了,實(shí)際是不存在有這個(gè)生產(chǎn)成本哦,也沒(méi)有形成產(chǎn)品,應(yīng)該是當(dāng)時(shí)的財(cái)務(wù)做錯(cuò)了賬,現(xiàn)在需要把賬調(diào)整,請(qǐng)問(wèn)老師這里怎么調(diào)整呢?可以寫下分錄嗎?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/25 10:04
#稅務(wù)#
如果確定生產(chǎn)成本余額 10500 元是錯(cuò)誤記賬且無(wú)實(shí)際在產(chǎn)品,直接沖減當(dāng)期損益(適用于金額較小或不影響以前年度損益的情況): 借:管理費(fèi)用 10500 貸:生產(chǎn)成本 10500 若屬于以前年度重大差錯(cuò),需通過(guò) “以前年度損益調(diào)整” 科目追溯調(diào)整(涉及所得稅和留存收益)
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攪拌站現(xiàn)在不生產(chǎn),如果對(duì)外出租是不動(dòng)產(chǎn)租賃,還是有形動(dòng)產(chǎn)租賃
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/25 10:02
#稅務(wù)#
如果是不移動(dòng)的,按不動(dòng)產(chǎn)租賃
?閱讀? 20
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殘保金怎么計(jì)算,計(jì)算公式,企業(yè)已經(jīng)超30人,沒(méi)有殘疾人
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/25 10:02
#稅務(wù)#
直接就是上年的工資總額*1.6%*90%
?閱讀? 17
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請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司支付境外公司服務(wù)費(fèi)1萬(wàn)美元,打款當(dāng)日支付的是7萬(wàn)元人民幣。稅務(wù)核定企業(yè)所得稅利潤(rùn)率是20%,企業(yè)所得稅率是25%。我們企業(yè)所得稅代扣代繳了3680元。請(qǐng)問(wèn)代扣代繳增值稅的計(jì)稅依據(jù),需要把代扣代繳的企業(yè)所得稅也加上嗎?我們?nèi)ザ惥脂F(xiàn)場(chǎng),老師讓我們按7萬(wàn)+3680=73680元作為計(jì)稅依據(jù),然后*0.06計(jì)算增值稅。 正常代扣代繳的增值稅不應(yīng)該是7萬(wàn)/1.06*0.06嗎?謝謝
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/25 10:00
#稅務(wù)#
代扣代繳增值稅的時(shí)候不需要加上所得稅呀,所得稅他們這個(gè)70,000里面扣除我正常的,應(yīng)該就是70,000÷1.6×6%
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你好,小規(guī)模納稅人注銷公司,其他應(yīng)付款是法人有余額,轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入,交所得稅29.34元,需不需要計(jì)提所得稅?現(xiàn)在銀行沒(méi)有錢了,微信轉(zhuǎn)賬,這塊還要做賬嗎?處理前只有其他應(yīng)付款和未分配利潤(rùn)
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/25 09:56
#稅務(wù)#
你好,是的,是需要計(jì)提的了。 這個(gè)其他應(yīng)付款能做平也做平。
?閱讀? 29
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向農(nóng)戶收購(gòu)玉米,當(dāng)月全部領(lǐng)用生產(chǎn)餅干,開具的農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)憑證上注明價(jià)款40000元,當(dāng)月可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是多少?可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=40000*10%=4000。對(duì)于4000元進(jìn)項(xiàng)稅額,會(huì)計(jì)分錄如何處理
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/25 09:53
#稅務(wù)#
當(dāng)月可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是3600,領(lǐng)用的當(dāng)月可以再抵扣400
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老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下,我們現(xiàn)在注冊(cè)資本是200萬(wàn),想加一個(gè)股東,變到3000萬(wàn),是不是先增資在變股,如果直接變更是不是會(huì)產(chǎn)生個(gè)人所得稅
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/25 09:53
#稅務(wù)#
你好,你如果有利潤(rùn),是會(huì)產(chǎn)生個(gè)稅的。
?閱讀? 23
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公司申請(qǐng)高新技術(shù)企業(yè)后,會(huì)計(jì)在做賬方面需要注意哪些問(wèn)題,賬務(wù)處理有沒(méi)有變化,高新技術(shù)除了企業(yè)所得稅會(huì)按照15%計(jì)算,還有哪些優(yōu)政策?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/25 09:50
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)研發(fā)可以加計(jì)扣除。 其他的到是沒(méi)有特別的變化。你賬務(wù)上要做些研發(fā)而已。
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你好,小規(guī)模納稅人注銷公司,其他應(yīng)付款是法人有余額,轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入,交所得稅29.34元,需不需要計(jì)提所得稅?現(xiàn)在銀行沒(méi)有錢了,微信轉(zhuǎn)賬,這塊還要做賬嗎?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/25 09:45
#稅務(wù)#
...
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支付房租和物業(yè)費(fèi),支付了9個(gè)月的房租和物業(yè)還需要攤銷嗎?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/25 09:44
#稅務(wù)#
你好,是的,是需要攤銷的。
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