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老師,往生產車間買的冰柜該怎么入賬
文文老師
??|
提問時間:07/04 17:29
#事業(yè)單位#
可計入制造費用-低值易耗品
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這個季報填的對不對呢?
小菲老師
??|
提問時間:07/04 13:39
#事業(yè)單位#
同學,你好 你這個存貨怎么是負數(shù),不能是負數(shù)
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老師你好!我是個新手學員。目前遇到個問題,就是公司的應付賬款借方掛有一筆款10萬元(確認該款已付款),而且確認該款只是走賬沒實物,開有發(fā)票還是固定資產電器類的,我該怎么處理這筆款呢?
郭老師
??|
提問時間:07/04 13:00
#事業(yè)單位#
走賬的,沒有實物,他能給你開發(fā)票嗎?最好是開費用的。如果開實物的話,你還要么自己使用,你要么得銷售出去。
?閱讀? 79
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老師,您好,我是幼兒園食堂,教師吃飯通過支付寶刷臉的方式付款,這個月對上個月賬的時候發(fā)現(xiàn),有一天老師付款多付了一次,(如老師應付8元,實際付16元)因每天只能吃一餐,這個月我要做退費,但是從刷臉平臺退費不走幼兒園的銀行賬戶,直接是當天少提現(xiàn)8元。我記賬的時候 借:預收賬款16 貸:其他應付款8 伙食費收入8 下個月:借其他應付8 貸預收賬款8 因不走銀行賬戶,附件附老師說明,支付寶退費明細單,和當月多刷的餐費明細。但是收據我不知該處理(收據是電子打印的,退的8元收據該怎么處理呢?我記賬記得對嗎?)
宋生老師
??|
提問時間:07/04 08:33
#事業(yè)單位#
你好,你的賬下個月應該借其他應付款8貸伙食收入8 下個月轉入伙食。 這個收據如果系統(tǒng)上做不了,能不能寫個情況說明。
?閱讀? 87
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你好,我們是國企我們是種棉花和辣子各種東西,然后2023年我給農戶借了300萬種棉花,2024年還了100萬,剩下的200萬是沒有還直接用了種辣子,現(xiàn)在我們這個關于辣子種植的事情需要起訴,關于這個的所有的東西要提供,這個200萬也到現(xiàn)在沒有還,辣子是2024年發(fā)生的,300萬是2023年借的,這個情況怎么說是合理,合規(guī)的
郭老師
??|
提問時間:07/03 13:07
#事業(yè)單位#
那你們現(xiàn)在就是不打算還錢,也不打算還棉花?所以人家要起訴你們,是這個意思吧?
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老師,行政單位收到自有資金賬戶銀行存款利息,利息可由單位自己安排支出,請問收到利息時應該怎么有會計科目啊?
宋生老師
??|
提問時間:07/03 11:28
#事業(yè)單位#
財務會計: 借:銀行存款 貸:其他收入 預算會計: 借:資金結存 —— 貨幣資金 貸:其他預算收入
?閱讀? 116
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從里可以開發(fā)票
樸老師
??|
提問時間:07/01 05:27
#事業(yè)單位#
同學你好 你是公司還是個人?
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老師,2024年的課程我在2025年2月5日完成的,現(xiàn)在想學2025年的課程,系統(tǒng)顯示2025年課程已經學完!但是2025年得繼續(xù)教育我還沒開始呢,怎樣才能完成2025年的繼續(xù)教育?
樸老師
??|
提問時間:07/01 05:25
#事業(yè)單位#
同學你好 你是哪個省的
?閱讀? 210
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我在成本月結結束后看資產負債表和利潤表勾稽關系不對等,然后倒回去看KOC4顯示沒平,前幾個月KOC4是沒有金額的。看來一下是這個月處理了1批過效期的成品(2023年生產的),我看SAP已經自動生成了一個成本差異的憑證,現(xiàn)在資產負債表和利潤表還是不對等,我不知道該怎么操作,想請教一下
樸老師
??|
提問時間:06/30 16:45
#事業(yè)單位#
同學你好 先確認過效期成品處理憑證科目(如 “資產減值損失”“庫存商品” ),檢查是否完整記賬、過賬。 核對 “庫存商品”“資產減值損失” 等科目余額,看損失金額是否正確計入損益和減少存貨。 檢查成本及財務月結流程,確認損益結轉、成本差異結轉是否完整。 追溯 KOC4 報表,關聯(lián)過效期業(yè)務,排查成本分配、差異結轉邏輯。 有誤則反結賬改憑證,流程問題重走月結,報表邏輯找顧問調整 。
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有中級會計,怎么申請成為政府的評標專家入庫呢?除了中級職稱,還需要什么必備條件呢?
樸老師
??|
提問時間:06/30 15:36
#事業(yè)單位#
申請政府評標專家入庫,除中級會計職稱,關鍵條件及流程: 條件: 滿 8 年相關工作經驗(如財務、造價等); 無不良記錄,守規(guī)公正; 熟招投標法規(guī)、評標流程 。 流程: 當?shù)毓操Y源交易 / 政府采購網注冊填報,傳職稱證、工作證明等; 單位審核后,主管部門(財政 / 發(fā)改等)初審; 過培訓、考試,公示無異議后入庫 。
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公司購買廠房然后付了專項維修基金,專項維修基金計入固定資產科目,就可以了嗎。這個需要去折舊嗎。
文文老師
??|
提問時間:06/30 10:41
#事業(yè)單位#
專項維修基金計入固定資產科目,就可以了,要折舊
?閱讀? 122
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老師,我們是區(qū)級公立醫(yī)院,租了房子辦了個灶,每月交燃氣費,但這個交燃氣費的戶名是別家單位的,當時想過戶,但由于種種原因未能過戶,但現(xiàn)在每月交燃氣費產生費用,請問老師,這個費用如何能報銷。
宋生老師
??|
提問時間:06/30 09:31
#事業(yè)單位#
你好,這個你可以入賬,但是不能稅前扣除。
?閱讀? 935
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二等臥屬于火車硬席么
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/29 10:59
#事業(yè)單位#
您好,二等臥鋪屬于硬臥。
?閱讀? 116
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為什么申領失業(yè)金會彈出這個結果:資格初核不通過 存在正在辦理的失業(yè)保險金申領業(yè)務,請勿重復辦理。回執(zhí)號: 【2506271350434166】
宋生老師
??|
提問時間:06/27 17:28
#事業(yè)單位#
你好,這個是說你已經提交了。
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銷售汽車配件的報銷制度老師幸苦啦
宋生老師
??|
提問時間:06/27 15:52
#事業(yè)單位#
你好,學堂沒有專門針對這個行業(yè)的報銷制度 但是有別的報銷制度你可以下載
?閱讀? 142
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老板讓一制定一個財務制度
郭老師
??|
提問時間:06/27 15:27
#事業(yè)單位#
一、總則 1、為了加強公司內部管理、保證公司財務處理的規(guī)范化、合理控制費用支出、提高經濟效益、更好的為公司業(yè)務提供數(shù)據支持,特制定本制度。 2、根據公司實際情況,以財務制度為基礎將財務報銷分為“借支管理”、“日常費用報銷”、“差旅費報銷”,并分別說明相關流程及具體的制度要求。 3、根據公司業(yè)務特點,對項目回款分別說明結算要求及注意事項。 4、為更好的保障公司經營活動的順利進行,加強公司預算、決算、分析等管理工作,特增加合同管理要求,具體要求見下。 5、本制度適用公司全體員工。 二、借支管理規(guī)定 1、一般行政借支:由借款人按“借款申請表”要求,清楚填列事項內容,所借款項需專款專用,并完成相關借支流程。 2、差旅費借支:借款時應填寫“差旅費申請表”,按要求詳細填寫出差地點、時間、共同出差人、項目名稱(如有)、預計費用等項目。每次借款金額應合理,以出差10天為借款金額上限,不要超額借支。詳情參見“差旅費報銷標準”。 3、借款流程:借款人填寫借款單→部門主管簽字→財務主管簽字→董事長簽字→財務付款。每次借支前必須結清上次借支款,否則不予發(fā)放新的借款。特殊情況需董事長特批。 4、借款銷賬規(guī)定:借款銷賬時應以借款申請單為依據,據實報銷,超出申請單范圍使用的,須經主管領導批準,方可銷賬(超出申請金額50%以上的,須董事長批準同意),所借金額多退少補。當月借支,最遲下月沖賬完畢。 三、日常費用報銷制度 本辦法所稱日常費用是指公司經營活動中需要支付的各項支出,包括但不限于以下項目:辦公用品費、業(yè)務招待費、車輛使用費、通訊費、交通費、低值易耗品購置費、快遞費、印刷費、咨詢顧問費、中介機構費(律師費、審計費、評估費、公證費等)、職工培訓費、會議費、廣告宣傳費、制作費等。 其它雖未列示費用明細,但根據會計準則應計入費用的支出。 1、市內交通費報銷要求 (1)員工因公外出所產生的市內交通費,可予以報銷。 (2)報銷市內交通費,必須填寫“項目或日常費用報銷單”并隨附“交通費報銷清單”或嘀嘀行程單等,并注明時間、起點、終點、詳細事由與金額,原則上以實際發(fā)生的業(yè)務外出交通費為準。 2、交際應酬費報銷要求 (1)員工因業(yè)務的需要所產生的交際費用,可予以報銷。交際費包括業(yè)務招待費和禮品費。 (2)報銷交際費,必須填寫“項目或日常費用報銷單”并注明何時﹑何地﹑何人﹑何事。 (3) 招待費基礎標準為:100元/人/次,各部門主管因公司業(yè)務產生的交際費實報實銷,多人一起產生的交際費以職位最高者標準為限,單筆發(fā)生額超過500元的需事前申請,經董事長審批通過后方可實報實銷(微信審批須補簽字)。 (4)禮品贈送原則上以公司統(tǒng)一制作的禮品為首選,如需額外贈送須事前經董事長批準。 四、差旅費報銷標準及要求 1、各部門需嚴格控制出差人數(shù),講求效益,提高效率,可以用電話會議解決或由當?shù)赜嘘P單位協(xié)助解決的,原則上不安排出差。 2、高效、節(jié)約、迅速地完成公司指派的任務。不延誤工作進程、不鋪張浪費、不得無故耽誤往返時間。 3、出差前要填寫“差旅費申請表”,提交主管領導審批,審批通過后留財務備案方可出差。 4、差旅過程中,要及時向相關領導進行必要的工作溝通及信息反饋。出差返回后,要向相關領導匯報出差情況,重大事項,需提供書面報告。 5、應在差旅結束返崗的5(月底前結清)個工作日內提交合格的報銷單據至財務。差旅的消費票據要真實,不得弄虛作假。 6、報銷單據要嚴格按照公司的報銷規(guī)定進行填寫、粘貼,各部門負責人在審核票據時應嚴格把控。 7、往返機場、車站、碼頭的交通費僅包括公共交通費,機場建設費、航空保險費(限每人每次一份;或單位統(tǒng)一購買一年期交通意外險,一年報銷一次)、退票手續(xù)費據實報銷。 8、本著節(jié)約成本,分級管理的原則,差旅費標準與出差人員級別、出差城市、出差時間相結合,最大程度的控制成本。具體標準如下: 級別 票務 種類 當?shù)亟煌ㄙM 住宿費 個人餐費 應酬費 標準 飛機(經濟艙) 火車(軟臥) 動車一等座席 動車二等座席 80元/人/天, 限額內實報實銷。 一類城市,限額300元/人/天 二類城市,限額250元/人/天 地級市,限額200元/人/天 限額內實報實銷 100元/人/天 限額內實報實銷,部門主管參照招待費標準 參照【交際應酬費報銷要求】 說明: 1、一類城市包括:北京、上海、深圳、廣州。 2、出差交通工具首選動車組二等座,輔助城際、高鐵,其次直達、特快等。 3、如沒有高鐵的,動車乘坐時間超過6小時,可適當換為飛機出行,但需要提前2周 預定特價機票,或選擇時間段合適的臥鋪(例:下午走,清晨到的車次)。 4、沒有直達列車的地方,選擇合適的鐵路交通組合。 5、如機票綜合價格(指打折后機票款、機建燃油費之和)小于其他交通工具所產生的費用時,可選擇乘坐飛機。 6、如乘坐臥鋪出差,盡可能選擇夜走晨到的車次。 7、確因特殊情況,需要乘座超過級別及權限之內交通工具的出差人員,需經董事長事前特批。 8、差旅費報銷原則規(guī)定標準以內部分,按發(fā)票實報實銷;超出部分,個人自付。 9、員工出差,住宿費在規(guī)定標準以內部分,按發(fā)票實報。住宿發(fā)票要附酒店打印的費用明細單,如不能打印,要有手寫明細單并蓋酒店章,沒有明細單的不予報銷,超過標準部分個人自付。副總級以下員工(不包括副總)同性別2人以上出差,應合并住宿。 10、一般員工陪同公司領導共同出差,財務部視具體情況確定報銷標準,聘請公司以外的人員共同外出,其報銷標準比照陪同人員標準確定。 11、員工出差需發(fā)生的招待費,原則上要在出差前申請,特殊情況應按審批權限向主管領導事先微信或口頭請示,返回后補辦手續(xù)。 12、員工出差發(fā)生的傳真費、復印費等根據業(yè)務需要按發(fā)票據實報銷,差旅費中只能填寫并報銷出差產生的費用,其他費用不予一起報銷。 五、費用報銷流程及單據填寫要求 1、報銷流程及職責劃分: 每周三、五報銷兩次(遇發(fā)薪日非緊急付款順延),請?zhí)崆?個工作日將經主管領導簽字后的報銷單據送至財務審核,所有報銷款將打入工資賬戶中。 步驟 責任人或部門 流程 職責 1 經辦人 填制各類憑單,分類填寫費用,附相關單據及相關審批文件,交本部門負責人。 對費用事件及原始單據的真實性負責 2 部門負責人 部門負責人審核支出憑單及附件 確認事件的真實性及合理性;確定審核報銷標準。 3 財務 按財務制度和公司相關規(guī)定審核單據 確認單據及相關附件的合法性和合規(guī)性;輔導不符合規(guī)定的部門修正。 4 董事長 簽字同意支付款項 5 財務付款 確認報銷流程的完整性,保證資金支付要素的準確性。 上述流程中如有緊急情況,而公司部門領導或董事長外出不能及時簽批,應以微信形式向部門領導或董事長請示同意后先行支付,待部門領導或董事長返回后補簽。 2、 報銷單據填寫要求: (1)填寫報銷單據只能使用簽字筆。特殊情況可以附說明或鉛筆記入備注中。 (2)報銷單據上必須填寫報銷時間,部門,人員和報銷內容。領款人處要有經辦人簽字。填寫報銷單據時,部門一定要填寫到所在的小部門或組。 (3)各項費用要按其費用支出類別列明相應報銷明細金額,在人民幣處填總金額。 (4)報銷金額不允許涂改。 (5)每張單據分門別類粘貼在“空白憑證粘貼單”上,單據對齊粘貼單左上角,超出粘貼單范圍的應折疊整齊。注明每張“空白憑證粘貼單”所粘貼原始單據張數(shù)與總金額。所有票據的粘貼使用膠水,不得用裝訂機裝訂。 (6)原始票據必須是符合稅務規(guī)定的正規(guī)發(fā)票,票據完整,內容填寫清晰有序,日期完整,發(fā)票上蓋有開票方完整的發(fā)票專用章或財務章(有部分地區(qū)發(fā)票上無財務章或發(fā)票專用章,只有稅務監(jiān)制章)。 六、 注意事項 1、發(fā)票抬頭務必正確填寫公司全稱(按照組織結構,根據組織所屬,分別填寫),如填寫錯誤,財務不予報銷。所有費用發(fā)生時必須取得合法票據(指稅務部門認可的法定票據),發(fā)票必須開具日期、定額發(fā)票必須有經手人在發(fā)票上注明發(fā)生日期。發(fā)票必須保持真實性,如果發(fā)票該連號而不連號,不該連號而連號或者發(fā)票有明顯疑問,財務部門將按照規(guī)定不予報銷。發(fā)票未蓋新版發(fā)票專用章;發(fā)票小寫金額與大寫金額不一致者,不予報銷。 2、 在對公支付款項時,除具備合同,發(fā)票外,還需要提供說明客觀性的照片(1-2張),對方簽收單(如有)等附件。 3、差旅費報銷單上要按順序寫清出發(fā)地、到達地、發(fā)車時間等內容,如出現(xiàn)有連續(xù)出差情況,出發(fā)/到達地點需連貫;如果車票不是打印的發(fā)票應在發(fā)票背面寫明地點、日期、時間、出差人,住宿發(fā)票是定額發(fā)票的要在背面寫明住宿時間、人數(shù),每張發(fā)票必須標明序號,在差旅明細表及發(fā)票上對應注明序號,與報銷單的項目相對應。 4、如發(fā)現(xiàn)不合格發(fā)票,財務將直接扣除相關票據金額。簽字付款前發(fā)現(xiàn)發(fā)票不合格,需要領款人更換為合格票據。 5、招待費、北京市內交通費、預借備用金報銷均需后附明細。明細包括招待對象(需含單位、部門、職位和姓名)。發(fā)票粘貼需要與清單中明細內容順序一致 6、不可用發(fā)票:****。 7、取得發(fā)票必須謹記以下幾點 (1) 消費前確認是否對方能提供發(fā)票,如不能提供是否可以通過協(xié)商免費提供或者選擇其他商家。 (2) 如遇發(fā)票開具涉及稅點問題,必須先上報財務部進行發(fā)票內容確認,否則財務不予以報銷。 (3) 發(fā)票一律不得加付稅點開具。 七、項目回款 結算流程:收集各渠道數(shù)據→數(shù)據核對→出具《XX項目》—XX城市結算表→領導確認簽字→將結算表提交財務部→收款。 八、合同管理 1、 公司各部門簽訂的所有合同,均需一式兩份,一份各部門自行留存,另一份在合同簽訂后3日內送達財務辦公室進行登記,交到財務部合同必須為雙方蓋章原件(必須為最終版,寫簽訂日期),特殊情況除外。 2、 財務部收到合同后,對合同進行簽收登記及收付款時間的登記,財務部會嚴格按照合同日期進行收付款,如因合同簽署錯誤,導致收付款時間、金額、收付款方錯誤,將追究經辦人及部門負責人責任。 3、 合同內容如發(fā)生變更,由經辦人簽訂變更協(xié)議,并將修改后的合同原件在合同變更當天交到財務部進行變更登記。 4、 在非特殊情況下,紙質版合同不作為對外查閱資料。如需查閱必須經領導審批。 九、附則 1、本制度由公司財務部負責制定、解釋及修訂,公司各部門參照執(zhí)行。 2、本制度自頒布之日起執(zhí)行。 3、本制度中所指審批流程均在公司審批權限范圍內,超范圍及未下放審批權限的每筆開支須向董事長逐筆報批。 4、附件: (1)付款及報銷表格模板 (2)發(fā)票申請信息表 ******公司財務部 年 月 日
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老師你好,招標項目記賬時,都需要什么附件,招標程序都有哪些
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/27 10:38
#事業(yè)單位#
您好,這種一般用發(fā)票入賬,合同存檔,還有流水也要做賬,
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老師好,請教問題:收入留本基金時,財務會計借:銀行存款 貸:專用基金,預算會計如何核算,核算上看留本基金理是單位的凈資產,法律是屬單位的凈資產嗎,如確認單位的凈資產預算會計如何核算(預算法和財務鬶都要求專用基金要納入預算管理)。
樸老師
??|
提問時間:06/27 10:35
#事業(yè)單位#
預算會計核算:收到留本基金時,若為非財政撥款,預算會計記 “借:資金結存 —— 貨幣資金 貸:其他預算收入 —— 留本基金本金”,納入預算收入管理。 法律屬性與凈資產確認:留本基金法律上屬單位凈資產(所有權歸單位,無需償還)。預算會計不直接核算凈資產,但通過 “其他預算收入” 和 “非財政撥款結余” 反映其預算層面的收支與累積,與財務會計 “專用基金” 形成勾稽,符合專用基金納入預算管理的要求。
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老師,我們下水管道維修,發(fā)票開具的是實際更換的水泥管,這個在政府會計制度下是列支維修費呢還是專用材料費呢?對方單位是建材公司
家權老師
??|
提問時間:06/26 09:23
#事業(yè)單位#
那個列支維修費合理些
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你好,在這個經營范圍里開展心理咨詢師的報名和培訓是可以的嗎? 經營范圍 一般項目:技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務);信息技術咨詢服務;健康咨詢服務(不含診療服務)。(除依法須經批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動)
郭老師
??|
提問時間:06/26 06:57
#事業(yè)單位#
不可以 沒有經營范圍 培訓需要有資質
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工商年報中的單位繳費基數(shù),怎么填?
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/25 21:20
#事業(yè)單位#
您好,就是你們公司申報社保的工資
?閱讀? 135
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存在明顯錯誤,根據政府會計準則第3號-固定資產應用指南,政府固定資產當月增加,當月開始計提折舊
家權老師
??|
提問時間:06/25 15:28
#事業(yè)單位#
你不要管那個,按正確的做賬和計提折舊就行了哈
?閱讀? 283
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在建工程轉固定資產時分錄 借:固定資產 貸:資本公積,現(xiàn)無償劃轉該怎么做分錄呢
宋生老師
??|
提問時間:06/25 15:18
#事業(yè)單位#
你好,你是要處置固定資產嗎
?閱讀? 153
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全員勞動生產率9.21萬元/人,較上年度同比同比增長或降低多少萬元/人;請問這個怎么算呀?
家權老師
??|
提問時間:06/25 14:28
#事業(yè)單位#
就是今年的勞動生產率-上年的勞動生產率
?閱讀? 239
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老師的車租給學校用,每年支付他租車費5000元。這個要不要登記個稅?他沒給學校開發(fā)票。
文文老師
??|
提問時間:06/24 16:13
#事業(yè)單位#
學校需要代扣代繳個稅
?閱讀? 155
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入賬學校存入一筆錢,有教輔用書、作業(yè)本費、住宿費,后面付什么附件呢
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/24 15:55
#事業(yè)單位#
您好,這用銀行回單貼后面
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老師好,事業(yè)單位工資里無食堂補貼屬于哪類補貼,應該記單位管理費用下什么明細科目呢
家權老師
??|
提問時間:06/24 15:49
#事業(yè)單位#
記單位管理費用-福利費
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A公司給B公司每月轉賬咨詢費用2萬(A和B公司簽有協(xié)議合同),B公司給A公司開發(fā)票。目前B公司跟A公司商量說沒有成本票了,可否發(fā)2個月的咨詢費用到C公司?C公司給A公司開這兩月發(fā)票。老師們請教下這個情況怎么處理合規(guī)呢?
郭老師
??|
提問時間:06/24 10:46
#事業(yè)單位#
c有實際提供服務才可以 沒有提供服務就是虛開發(fā)票
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買的6萬的東西,對方是個體戶,沒開通對公戶。把錢打給對方公司的法人,可以嗎?到時候對方開票是開公司的票給我們嗎
家權老師
??|
提問時間:06/23 10:54
#事業(yè)單位#
可以那樣處理的,沒問題的哈
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上級單位給買的資產,沒有做調撥,自然災害損毀,因安全隱患,殘骸被單位賣掉,請問這個錢怎么辦?
文文老師
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提問時間:06/23 10:23
#事業(yè)單位#
殘骸被單位賣掉,可做營業(yè)外收入
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