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老師,請問一下,會計人員繼續教育是在哪里學習
文文老師
??|
提問時間:06/05 14:41
#初級職稱#
百度當地會計網官網,首頁會有繼續教育入口
?閱讀? 253
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老師,稅務局要我報出口退稅金額計劃。我不知道怎么算。出口開票是0稅率了,還需要退什么稅呢?
宋生老師
??|
提問時間:06/05 14:16
#初級職稱#
你好,這個是退的出口貨物對應的進項稅。
?閱讀? 228
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問一下去年考出初級,今年大專才畢業的話繼續教育會自動抵扣嗎
宋生老師
??|
提問時間:06/05 13:47
#初級職稱#
你好,這個不會自動做繼續教育遞減的。系統沒有這個功能。
?閱讀? 224
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老師,問一下去年考出初級,今年大專畢業的話繼續教育會自動抵扣嗎
宋生老師
??|
提問時間:06/05 13:38
#初級職稱#
你好,這個系統不會自動抵扣的額
?閱讀? 262
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老師,問一下我去年考出初會證,用今年畢業的畢業證書抵扣今年繼續教育學分系統會自動抵扣嗎?
宋生老師
??|
提問時間:06/05 13:36
#初級職稱#
你好,這個系統不會自動抵扣
?閱讀? 329
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入票據需要按月份錄入嗎?
家權老師
??|
提問時間:06/05 11:45
#初級職稱#
是的,就是那樣子的
?閱讀? 210
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老師,我問下貨物已經出口,報關單已申報。我現在是不是等到貨款到了再開票申報還是怎樣?具體流程是怎樣?完全不懂,今天稅務局打電話過來讓我申請退稅需要提前報計劃。
宋生老師
??|
提問時間:06/05 11:37
#初級職稱#
你好,你已經出口了,你現在可以開發票了呀。
?閱讀? 224
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承兌匯票支付給別人怎么付款
家權老師
??|
提問時間:06/05 11:14
#初級職稱#
借:應付賬款 貸:應收票據 收到匯票支付 應付票據 自己開的匯票支付
?閱讀? 210
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承兌付給別人怎么付款
家權老師
??|
提問時間:06/05 11:10
#初級職稱#
借:應付賬款 貸:應收票據
?閱讀? 202
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為什么這樣計算?不理解
王一老師
??|
提問時間:06/05 10:41
#初級職稱#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 在這道題中,我們需要計算在20×6年、20×7年和20×8年中,丁公司計提的壞賬準備累計計入信用減值損失的金額。題目中給出了每年的應收款項余額和壞賬確認情況,我們需要根據這些信息逐年計算。 ###20×6年: 1.年末應收款項余額為950,000元。 2.計提比例為8%,所以應計提的壞賬準備為:950,000×8%=76,000元。 3.年初“壞賬準備”賬戶的貸方余額為68,000元,客戶甲單位確認壞賬20,000元。 4.計入信用減值損失的金額為:76,000-(68,000-20,000)=28,000元。 ###20×7年: 1.年末應收款項余額為900,000元。 2.應計提的壞賬準備為:900,000×8%=72,000元。 3.20×6年末的壞賬準備余額為76,000元,客戶乙單位確認壞賬6,000元。 4.計入信用減值損失的金額為:72,000-(76,000-6,000)=2,000元。 ###20×8年: 1.年末應收款項余額為1,000,000元。 2.應計提的壞賬準備為:1,000,000×8%=80,000元。 3.20×7年末的壞賬準備余額為72,000元,甲單位收回15,000元。 4.計入信用減值損失的金額為:80,000-(72,000-15,000)=23,000元。 ###累計計入信用減值損失的金額: -20×6年:28,000元 -20×7年:2,000元 -20×8年:23,000元 合計:28,000+2,000+23,000=53,000元 題目中要求的是累計計入信用減值損失的金額,正確答案應該是C.23,000元,因為題目問的是在三年內累計計入的金額,而不是每年的計提金額。題目中可能有誤,或者需要重新審視題目要求。 祝您學習愉快!
?閱讀? 185
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為什么這樣計算?
張老師
??|
提問時間:06/05 10:36
#初級職稱#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 95萬*0.08=期末的減值余額 原有金額=期初的6.8-2本期核銷減少了壞賬準備 然后用期末余額減去原有金額計算還需計提的金額 依次類推 祝您學習愉快!
?閱讀? 148
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你好, 個人匯算清繳合計9萬(兩個公司的工資),中途沒交個稅的。現在匯算清繳需要交稅嗎還是可以享受免申報無須交稅? ?
郭老師
??|
提問時間:06/05 07:47
#初級職稱#
如果沒有其他的扣除需要交900
?閱讀? 215
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你好, 個人匯算清繳合計9萬(兩個公司的工資),需要交稅嗎還是可以享受免申報無須交稅? ??????
鐘存老師
??|
提問時間:06/05 07:17
#初級職稱#
不需要交稅 屬于年所得不超12萬元 可以免稅
?閱讀? 224
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你好,像下面這種問題要交稅嗎
樸老師
??|
提問時間:06/05 06:47
#初級職稱#
同學你好 沒有看到你的問題
?閱讀? 230
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老師,出口貨物前期需要做哪些工作。我們現在已經出口了,報關找機構辦理的。我現在需要做什么?
董孝彬老師
??|
提問時間:06/04 20:36
#初級職稱#
同學您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 207
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老師好,當月銷項稅額100元,認證進項稅額120元。次月銷項稅額30元。問當月和次月如何做分錄是這樣嗎?當月 借:應交稅費-應交增-銷項稅額100 應交稅費-應交增-轉出未交增值稅20 貸:應交稅費-應交增-進項稅額120。 次月 借:應交稅費-應交增-銷項稅額30 貸:應交稅費-應交增-轉出未交增值稅30 借:應交稅費-應交增-轉出未交增值稅10 貸:應交稅費-未交增值稅10
家權老師
??|
提問時間:06/04 17:31
#初級職稱#
月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認證進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下計提分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅10 貸:應交稅費-未交增值稅10 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅10 貸:銀行存款10
?閱讀? 223
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老師好,當月銷項稅額100元,認證進項稅額120元。次月銷項稅額30元。問當月和次月如何做分錄呢?
文文老師
??|
提問時間:06/04 17:09
#初級職稱#
可將三級明細全部結轉到應交稅費-未交增值稅
?閱讀? 209
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老師,我們買了一個設備合同簽的金額和付款,開發票金額不一致。有問題嗎?因為是供應商優惠了一點錢,當時簽合同沒有減出來。
家權老師
??|
提問時間:06/04 16:53
#初級職稱#
沒有問題的,能合理解釋就行
?閱讀? 200
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單位必須給職工買的保險有那幾種?必須強行買的有那種?
文文老師
??|
提問時間:06/04 14:56
#初級職稱#
養老,醫療,失業,工傷,生育
?閱讀? 193
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報銷費用1000只有8000還缺發票怎么辦?
宋生老師
??|
提問時間:06/04 14:28
#初級職稱#
你好,你可以匯算的時候調。也可以補發票。
?閱讀? 235
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老師,就是我們工資都沒有按時發放。我這邊申報個稅都是按上個月申報了。這個有影響嗎?
宋生老師
??|
提問時間:06/04 10:42
#初級職稱#
你好,實操中影響不大了。
?閱讀? 237
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自產產品贈送給員會計上確認收入嗎?
黃老師
??|
提問時間:05/14 09:35
#初級職稱#
如果是免費贈送給員工,此時是不確認收入的。 如果是作為福利發放給員工,此時是確認收入的。
?閱讀? 1270
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房產稅買房交還是賣房?什么時候交
王一老師
??|
提問時間:05/14 09:25
#初級職稱#
房產稅是持有房產的一方在持有期間繳納。
?閱讀? 485
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計提職工社會保險費應該計入直接人工成本嗎
歐陽老師
??|
提問時間:05/14 08:41
#初級職稱#
不是,是直接生產人員才是的,其他的不是直接人工。
?閱讀? 719
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現金流量表考不定項怎么考的啊
小王老師
??|
提問時間:05/14 04:09
#初級職稱#
就是給若干個題,然后針對相應的現金流量項目的列報數是多少,進行提問。
?閱讀? 420
?收藏? 2
[cp]@玉兔搗藥-盛帥: [打call]考了這個 企業現金流量表里,需要按支付給職工現金以及
歐陽老師
??|
提問時間:05/14 03:00
#初級職稱#
請完善下您的提問。
?閱讀? 402
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買賣固定資產無形資產屬于投資活動,買賣債券股票呢
小王老師
??|
提問時間:05/14 02:51
#初級職稱#
A發行股票或債券,B買了 A是籌資活動,B是投資活動
?閱讀? 804
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要分情況嗎?出借的成本?出借的押金?
郭老師
??|
提問時間:05/14 02:38
#初級職稱#
包裝物出借,它的成本結轉是計入銷售費用,而如果是收取押金,是計入其他應付款。
?閱讀? 678
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出借包裝物計什么
小趙老師
??|
提問時間:05/14 02:36
#初級職稱#
是計入其他業務成本科目。
?閱讀? 628
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關于電力如何征增值稅的?轉讓自建房,和轉讓商品房如何交增值稅的
秦老師
??|
提問時間:05/14 02:11
#初級職稱#
電力屬于貨物,按照13%的稅率計算增值稅。 個人將購買不足2年的住房對外銷售的,按照5%的征收率全額繳納增值稅;個人將購買2年以上(含2年)的住房對外銷售的,免征增值稅。上述政策適用于北京市、上海市、廣州市和深圳市之外的地區。 個人將購買不足2年的住房對外銷售的,按照5%的征收率全額繳納增值稅;個人將購買2年以上(含2年)的非普通住房對外銷售的,以銷售收入減去購買住房價款后的差額按照5%的征收率繳納增值稅;個人將購買2年以上(含2年)的普通住房對外銷售的,免征增值稅。上述政策僅適用于北京市、上海市、廣州市和深圳市。 個人銷售自建自用住房免征增值稅。
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