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Excel
老師,您好,數電發票需要XML格式,有沒有相關教程如何把PDF轉換成XML格式呢?
文文老師
??|
提問時間:02/11 15:10
#事業單位#
不用轉換,二維碼后有幾種格式供下載,PDF,XML
?閱讀? 2154
?收藏? 9
老師會計交接表有嗎,給我發一下
宋生老師
??|
提問時間:02/11 13:44
#事業單位#
你好,你可以在學堂這里搜索交接表三個字。
?閱讀? 251
?收藏? 1
老師,工資表上應發金額減去保險各類扣款等于實發金額。那報銷單上的發放工資金額填應發金額還是實發金額。
鄒老師
??|
提問時間:02/11 10:29
#事業單位#
你好,報銷單上發放工資的金額,是填寫實發金額
?閱讀? 1048
?收藏? 4
老師請問一下 個體戶季度申報的時候 專票是負數 增值稅報表應該怎么填啊
歲月靜好老師
??|
提問時間:02/11 10:25
#事業單位#
您好,當期專票是負數,是開具的紅字發票嗎?直接按紅字發票金額填寫報表就可以。
?閱讀? 252
?收藏? 0
年底無形資產凈值成負數,是因為年初余額不合適,但是年初余額修改不了,該怎么辦?
暖暖老師
??|
提問時間:02/11 10:09
#事業單位#
你好,現在做差錯調整只能
?閱讀? 248
?收藏? 1
一般納稅人企業,收到電梯發票怎么做賬,收到電梯定金發票怎么做賬
宋生老師
??|
提問時間:02/10 16:04
#事業單位#
你好,你們是賣電梯的還是買電梯的?
?閱讀? 1824
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固定資產折舊還剩一下20萬沒有折,建賬的時候放在貸方還是借方
家權老師
??|
提問時間:02/10 09:35
#事業單位#
原值和已經累計的折舊分別計入:固定資產和累計折舊
?閱讀? 241
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會計要交接,做的是內賬,主要跟他要哪些數據
阿達老師
??|
提問時間:02/09 23:12
#事業單位#
你好同學即使是內賬交接的東西也應當與正常會計交接資料一致,避免后續資料遺失麻煩
?閱讀? 270
?收藏? 1
上個會計不干了,要交接,上期的利潤表,資產負債表都沒有,就手工寫了一張余額表,按他的余額表建財務軟件賬,不平衡,從哪里找原因
王琳老師
??|
提問時間:02/09 23:01
#事業單位#
你好,這個還是要個原始的科目余額表,手工寫的有可能本來就有錯誤的,需要找到原始數據
?閱讀? 276
?收藏? 1
上個會計做了一年的賬,結轉成本,主營業務收入-稅點/-主營業務成本-費用=利潤。怎么給他把賬調過來
apple老師
??|
提問時間:02/09 18:35
#事業單位#
同學你好, 能麻煩再重新描述一下 上個會計在哪里不對。 你想調整成什么樣的,謝謝
?閱讀? 285
?收藏? 1
法人轉入10萬周轉款,3個月后要歸還法人,是不是短期借款?
阿達老師
??|
提問時間:02/09 17:44
#事業單位#
一般多其他應付款處理,短期借款一般針對向金融機構借款
?閱讀? 262
?收藏? 1
老師您好,年厎公司發的年中獎3000元怎么樣入帳
小菲老師
??|
提問時間:02/09 13:45
#事業單位#
同學,你好 借:管理費用-獎金 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款
?閱讀? 242
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老師,稅務年報怎么報呢?財務報表是不是填24年12月份的金額
劉艷紅老師
??|
提問時間:02/09 10:32
#事業單位#
您好,是的,按12月的報表填就可以
?閱讀? 252
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現金流量表是不是只跟收到支出的銀行存款,現金有關系
一夫老師
??|
提問時間:02/09 07:45
#事業單位#
對,分為與經營活動有關的,籌資活動,還有投資活動
?閱讀? 240
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變賣固定資產怎么做分錄
張瑞雪老師
??|
提問時間:02/09 06:38
#事業單位#
企業出售固定資產賬務處理如下: (1)將固定資產賬面價值轉入固定資產清理借:固定資產清理借:累計折舊 借:固定資產減值準備(如有)貸:固定資產 (2)發生相關處置費用時:借:固定資產清理貸:銀行存款(3)取得處置收入 借:銀行存款/應收賬款等貸:固定資產清理 貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)(4)確認處置損益按照余額借/貸: 借:資產處置損益或營業外支出(處置損失) 貸:固定資產清理
?閱讀? 302
?收藏? 1
轉出要交的增值稅,怎么做分錄
張瑞雪老師
??|
提問時間:02/09 06:27
#事業單位#
你好,借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,貸應交稅費-未交增值稅。
?閱讀? 245
?收藏? 0
老板分紅分錄,計提:借:利潤分配-未分配利潤 貸應付股利 分紅:借應付股利。貸銀行存款,對嗎
小鎖老師
??|
提問時間:02/08 22:36
#事業單位#
您好,對的,這個是理解沒錯的
?閱讀? 265
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如果11月有在產品,月末只結轉完工產品,未完工產品在在產品科目,下月12月末生產成本=11月在產品+12月完工產品,未完工的就是12月在產品,然后按照完工產品跟在產品占總額比例來分攤,工資,制造費用。對嗎
董孝彬老師
??|
提問時間:02/08 22:05
#事業單位#
您好,是的,是這么理解的
?閱讀? 270
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我想請問一下就是公司做代理電子產品的,平時也會采購或者銷售,有做含稅和未稅的交易,而且發票型號有些是開的不是一對一的型號,就比如,我買了一批貨金額300,收到發票型號π220N61Q,但是我出給別人這個型號做對私的,那這個發票型號就一直留在我們的庫存型號表里,等到別人來買貨的時候,跟開的發票型號不一樣,這樣會有影響嗎
小敏敏老師
??|
提問時間:02/08 15:54
#事業單位#
你好,意思是說銷售給私人部分是不開票,賬面庫存一直有嗎?
?閱讀? 831
?收藏? 3
老師你好,決算附表F02房屋金額填凈值嗎
文文老師
??|
提問時間:02/08 09:46
#事業單位#
若沒有特別要求,填寫凈值
?閱讀? 211
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之前代理記賬公司做賬一直用現金,沒有做過銀行存款,現在接回來\'賬要做銀行存款如何處理
董孝彬老師
??|
提問時間:02/07 18:02
#事業單位#
您好,現在銀行余額是多少就借:銀行 貸:現金,這個賬肯定是亂的,要花6個月時間把賬調整到賬實相符
?閱讀? 270
?收藏? 1
老師您好,我是公辦幼兒園,幼兒園從小學獨立后,從小學調撥已經計提完折舊,凈值是0的資產。我應該怎么記賬?
郭老師
??|
提問時間:02/07 17:08
#事業單位#
你好,現在固定資產還在使用嗎?還在使用的不需要處理。
?閱讀? 281
?收藏? 0
老師你好,做決算時,Z02_01和Z02_02怎么填?2023年年末結轉結余里基本支出結轉有余額,今年再申請了一部分,使用了一部分,現在還剩余一部分現金,是專項業務經費里的公用經費
樸老師
??|
提問時間:02/07 11:22
#事業單位#
基本支出結轉結余相關填報思路 基本支出結轉有余額,今年又申請和使用一部分,剩余現金在專項業務經費公用經費中。在填報時,一般要區分年初結轉結余、本年收入、本年支出、年末結轉結余等情況。 年初結轉結余:應填列 2023 年年末基本支出結轉結余的余額,這是上年末滾存下來的資金數額。 本年收入:將今年新申請的基本支出相關資金數額填列在此處,反映本年度新增的資金來源。 本年支出:把本年度實際使用的基本支出資金數額填入,體現資金的使用情況。 年末結轉結余:用年初結轉結余加上本年收入減去本年支出計算得出,即剩余的現金部分(要注意符合相關的資金管理規定和口徑要求) 。 對 Z02 - 01 和 Z02 - 02 的假設性填報 假設是反映資金收支余情況的指標:如果 Z02 - 01 代表年初結轉結余和本年收入合計,那么就把 2023 年年末基本支出結轉結余余額加上今年新申請的基本支出資金數額之和填入;若 Z02 - 02 表示本年支出和年末結轉結余合計,就將本年度基本支出使用數額加上年末剩余現金數額之和填入。 假設是反映不同資金性質或項目的指標:若 Z02 - 01 針對基本支出,Z02 - 02 針對專項業務經費公用經費(或其他對應關系),則按照上述基本支出的填報思路填 Z02 - 01,同時根據專項業務經費公用經費的收支余情況(包括從基本支出中涉及專項業務經費公用經費部分的收支余)填 Z02 - 02。
?閱讀? 226
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內賬月末盈虧分析報表怎么做,老師有模板嗎
宋生老師
??|
提問時間:02/07 10:48
#事業單位#
你好,這個學堂可以下載財務分析的模版
?閱讀? 239
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制藥廠的內賬怎么做分錄,老師寫套完整分錄
郭老師
??|
提問時間:02/07 10:42
#事業單位#
你好,稍等我給你寫一下。
?閱讀? 222
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老師。24年12月份的賬我發現我做錯了一些,能在25年1月紅沖掉嗎,
劉艷紅老師
??|
提問時間:02/07 10:22
#事業單位#
您好,是哪個科目做錯了?
?閱讀? 217
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部門內其他,部門外其他,資金往來類別選錯了有什么影響嗎
小鎖老師
??|
提問時間:02/06 21:47
#事業單位#
您好,這個是沒關系的,不影響
?閱讀? 1599
?收藏? 0
老師,行政事業單位,今年巡查單位同事退了些差旅費,這個我要怎樣賬務處理?借:銀行存款貸:累積盈余對嗎?
王雁鳴老師
??|
提問時間:02/06 19:03
#事業單位#
同學你好,對的,這樣處理即可。
?閱讀? 208
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公司賬務,現城建稅178.37,實際扣款金額是54.01,垃圾處理費是負數99.11,實際應是22.25,公司代賬城建稅和垃圾處理費做反了,導致城建稅多,垃圾處理費是負數,少,現在該如何調整賬
王雁鳴老師
??|
提問時間:02/06 18:34
#事業單位#
同學你好,先把原來做的分錄重新做一遍,金額負數,再重新按正確的分錄做一遍,就調整過來了。
?閱讀? 224
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請問這種海關發票是如何計算出完稅價格的
apple老師
??|
提問時間:02/06 17:29
#事業單位#
同學你好。實際報關時海關還要把 運保費算在里面的。 不是按照 貨值直接計算進口兩稅的。 也就是說。要按照海關核定完稅價格去算的
?閱讀? 605
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