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老師,行政事業(yè)單位,今年巡查單位同事退了些差旅費,這個我要怎樣賬務處理?借:銀行存款貸:累積盈余對嗎?
王雁鳴老師
??|
提問時間:02/06 19:03
#事業(yè)單位#
同學你好,對的,這樣處理即可。
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公司賬務,現(xiàn)城建稅178.37,實際扣款金額是54.01,垃圾處理費是負數(shù)99.11,實際應是22.25,公司代賬城建稅和垃圾處理費做反了,導致城建稅多,垃圾處理費是負數(shù),少,現(xiàn)在該如何調整賬
王雁鳴老師
??|
提問時間:02/06 18:34
#事業(yè)單位#
同學你好,先把原來做的分錄重新做一遍,金額負數(shù),再重新按正確的分錄做一遍,就調整過來了。
?閱讀? 225
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請問這種海關發(fā)票是如何計算出完稅價格的
apple老師
??|
提問時間:02/06 17:29
#事業(yè)單位#
同學你好。實際報關時海關還要把 運保費算在里面的。 不是按照 貨值直接計算進口兩稅的。 也就是說。要按照海關核定完稅價格去算的
?閱讀? 608
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公司給客戶已經(jīng)開具了專票,但是客戶的對公賬戶被銀行凍結因為拖欠稅局款,所以客戶把款用個人賬戶打進了我們法人的私賬,應該如果處理呢
家權老師
??|
提問時間:02/06 17:07
#事業(yè)單位#
客戶出具委托付款書,直接下對方公司的往來
?閱讀? 471
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老師,我們基層醫(yī)療中心,下設了幾個好點,進藥品時入在中心庫了,各個站點領用藥品的時候我貸方記庫存商品。借方應該是什么
郭老師
??|
提問時間:02/06 09:36
#事業(yè)單位#
你好。這個站點和你們是一個賬套的嗎
?閱讀? 219
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老師,請問供應商把采購發(fā)票給我們了,我們也付款給供應商了,但是貨物還沒發(fā)出未確認收入,我是把已付款給供應商的款項記入預付賬款嗎
琦禎異寶
??|
提問時間:02/05 23:14
#事業(yè)單位#
您好,是的,我們沒有收到貨,借:預付 貸:銀行
?閱讀? 212
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老師,關于工作中購銷匯總明細表,我在以前月份確認了收入和成本,但是本月做的時候以前月份的收入和成本發(fā)生了變化,可以調整以前月份的嗎
小鎖老師
??|
提問時間:02/05 22:03
#事業(yè)單位#
您好,這個是可以調整以前月份的,能
?閱讀? 220
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行政事業(yè)盤盈固定資產(chǎn),先做了賬務處理,等待批準就掛借:固定資產(chǎn),貸:待處理財產(chǎn)損溢科目,批準后已經(jīng)夸年了,那是不是要將待處理財產(chǎn)損溢結轉到累計盈余。
果粒老師
??|
提問時間:02/05 17:01
#事業(yè)單位#
對于行政事業(yè)盤盈固定資產(chǎn)的賬務處理,若已經(jīng)進行了初步處理,即借記“固定資產(chǎn)”,貸記“待處理財產(chǎn)損溢”科目,并等待批準,而批準后已經(jīng)跨年,此時的處理方式需根據(jù)具體情況來確定。 一般情況下,若盤盈的固定資產(chǎn)屬于本年度取得的,按照規(guī)定報經(jīng)批準后,應借記“待處理財產(chǎn)損溢”,貸記相關科目,此時不涉及“累計盈余”的結轉。但若盤盈的固定資產(chǎn)屬于以前年度取得的,按照《政府會計準則》的相關規(guī)定,應作為前期差錯處理。 具體地說,在批準后跨年的情況下,如果盤盈資產(chǎn)已經(jīng)經(jīng)過評估并確定了其價值,且相關手續(xù)完備,那么確實需要將“待處理財產(chǎn)損溢”科目余額進行結轉。此時,應借記“待處理財產(chǎn)損溢”,貸記“以前年度盈余調整”。同時,還需要根據(jù)“以前年度盈余調整”科目的余額,相應調整盈余公積和未分配利潤等科目,以確保賬務處理的準確性和合規(guī)性。 因此,并不是直接將“待處理財產(chǎn)損溢”結轉到“累計盈余”,而是需要通過“以前年度盈余調整”科目進行過渡和調整。最終的處理結果將體現(xiàn)在盈余公積和未分配利潤等科目的變動上,從而反映盤盈固定資產(chǎn)對單位財務狀況的影響。
?閱讀? 1295
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老師,請問跨年度退回支付固定資產(chǎn)的費用,用于支付其他經(jīng)濟分類的費用,然后用另一個項目資金支付退回的固定資產(chǎn)費用,應該怎樣做會計分錄
郭老師
??|
提問時間:02/05 16:16
#事業(yè)單位#
你當時支付固定資產(chǎn)的時候,借固定資產(chǎn)貸銀行存款嗎?
?閱讀? 222
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某事業(yè)單位被授權一房屋的經(jīng)營管理使用權,該房屋的權屬不屬于該單位,請問該單位可以將這個房屋計入本單位的固定資產(chǎn)進行核算嗎?
宋生老師
??|
提問時間:02/05 11:45
#事業(yè)單位#
你好,這個你可以計入使用權資產(chǎn)。
?閱讀? 840
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老師,請問支付的固定資產(chǎn)費用,跨年度退回重新支付,應該怎么做會計分錄?
家權老師
??|
提問時間:02/05 11:28
#事業(yè)單位#
沒有特殊的分錄,支付正常做,退回就相反,再次支付還是正常做
?閱讀? 228
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款項沒有做到專款專用怎么解決?合理合法?
小菲老師
??|
提問時間:02/05 11:01
#事業(yè)單位#
同學,你好 之前的憑證重新做,按照專項款的方式做
?閱讀? 221
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老師,請問固定資產(chǎn)原卡片增加修繕工程的費用要包括質保金嗎?我操作資產(chǎn)系統(tǒng)做卡片原值增加,過程中無需錄入折舊時間,這樣操作是對的嗎?
小菲老師
??|
提問時間:02/05 10:27
#事業(yè)單位#
同學,你好 質保金如果之后要歸還,不計入固定資產(chǎn)
?閱讀? 220
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老師,修繕工程方開出來的發(fā)票不包括質保金,請問支付的憑證分錄應按照合同金額貸方仍做一個長期應付款的分錄嗎?
宋生老師
??|
提問時間:02/05 10:25
#事業(yè)單位#
你好,這個建議按照發(fā)票來。
?閱讀? 218
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民非機構 收到 新建黨組織啟動經(jīng)費,是屬于其他不含稅的收入嗎?如何做分錄? 把機構所發(fā)生的管理費分攤到各項目里,按什么比例分攤?是按各項目的管理費的累計占比,或是按各項目的合同金額累計占比,還是各項目的周期累計占比?分攤的管理費用總額里面是否包含管理人員的工資社保及公積金?
姜再斌 老師
??|
提問時間:01/30 07:18
#事業(yè)單位#
民非機構收到新建黨組織啟動經(jīng)費,一般計入其他收入,且屬于不含稅的收入。會計分錄為借:銀行存款,貸:其他收入。 對于機構所發(fā)生的管理費分攤到各項目里的問題,分攤比例并沒有固定的規(guī)定,可以根據(jù)機構的實際情況和需要來確定。可以按各項目的管理費累計占比、合同金額累計占比或周期累計占比來分攤,具體選擇哪種方式取決于機構的運營模式和財務管理需求。 在分攤的管理費用總額中,通常包含管理人員的工資、社保及公積金等費用。因為這些費用是機構運營過程中必不可少的管理成本,應當計入管理費用并按照一定的比例分攤到各個項目中。
?閱讀? 352
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學校食堂收費,怎么核算成本,老師這個完整分錄
CK老師
??|
提問時間:01/27 23:03
#事業(yè)單位#
學校食堂的成本核算涉及多個方面,包括原材料、人工、水電等。以下是完整的會計分錄流程: ### 1. **采購原材料** - **借:原材料庫存** - **貸:應付賬款/現(xiàn)金/銀行存款** 記錄采購的原材料成本。 ### 2. **領用原材料** - **借:生產(chǎn)成本(原材料成本)** - **貸:原材料庫存** 記錄食堂領用的原材料。 ### 3. **支付人工費用** - **借:生產(chǎn)成本(人工成本)** - **貸:應付職工薪酬** 記錄食堂員工的工資。 ### 4. **支付水電等費用** - **借:生產(chǎn)成本(水電費)** - **貸:應付賬款/現(xiàn)金/銀行存款** 記錄食堂的水電等費用。 ### 5. **分攤折舊費用** - **借:生產(chǎn)成本(折舊費)** - **貸:累計折舊** 記錄食堂設備的折舊費用。 ### 6. **結轉生產(chǎn)成本** - **借:庫存商品(或主營業(yè)務成本)** - **貸:生產(chǎn)成本** 將生產(chǎn)成本結轉到庫存商品或主營業(yè)務成本。 ### 7. **銷售餐食** - **借:應收賬款/現(xiàn)金/銀行存款** - **貸:主營業(yè)務收入** 記錄食堂的餐食銷售收入。 ### 8. **結轉銷售成本** - **借:主營業(yè)務成本** - **貸:庫存商品** 記錄銷售餐食的成本。 ### 9. **期末結轉損益** - **借:主營業(yè)務收入** - **貸:本年利潤** - **借:本年利潤** - **貸:主營業(yè)務成本** 期末將收入和成本結轉到本年利潤。 ### 示例分錄 1. **采購原材料** - 借:原材料庫存 10,000 - 貸:應付賬款 10,000 2. **領用原材料** - 借:生產(chǎn)成本(原材料成本) 8,000 - 貸:原材料庫存 8,000 3. **支付人工費用** - 借:生產(chǎn)成本(人工成本) 5,000 - 貸:應付職工薪酬 5,000 4. **支付水電費** - 借:生產(chǎn)成本(水電費) 1,000 - 貸:銀行存款 1,000 5. **分攤折舊費用** - 借:生產(chǎn)成本(折舊費) 500 - 貸:累計折舊 500 6. **結轉生產(chǎn)成本** - 借:庫存商品 14,500 - 貸:生產(chǎn)成本 14,500 7. **銷售餐食** - 借:現(xiàn)金 20,000 - 貸:主營業(yè)務收入 20,000 8. **結轉銷售成本** - 借:主營業(yè)務成本 14,500 - 貸:庫存商品 14,500 9. **期末結轉損益** - 借:主營業(yè)務收入 20,000 - 貸:本年利潤 20,000 - 借:本年利潤 14,500 - 貸:主營業(yè)務成本 14,500 通過這些分錄,可以全面核算食堂的成本和收入。
?閱讀? 525
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請問財務系統(tǒng)結轉之后有一項所得稅的費用中當期所得稅費用是什么,事業(yè)單位怎么是有這一項?
小鎖老師
??|
提問時間:01/27 17:15
#事業(yè)單位#
您好,這個的話,所得稅費用,是有一項這樣的,這個是屬于一部分當期所得稅
?閱讀? 1445
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個體戶開建筑服務發(fā)票。勞務分包的。異地需要預繳嗎?金額30萬左右,假如交,是交幾個點?
小鎖老師
??|
提問時間:01/27 16:23
#事業(yè)單位#
您好,異地的話是不需要的,這個大概是3個點
?閱讀? 376
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老師,請問車船稅經(jīng)濟分類科目屬于 稅金及附加 還是。其他商品和服務支出呀?
樸老師
??|
提問時間:01/26 16:25
#事業(yè)單位#
車船稅的經(jīng)濟分類科目屬于“稅金及附加”,而不是“其他商品和服務支出”。
?閱讀? 281
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再請教下,交職工工會的醫(yī)療互助款歸管理費用的基本醫(yī)療險嗎?
姜再斌 老師
??|
提問時間:01/26 10:03
#事業(yè)單位#
基本醫(yī)療保險是由用人單位和職工共同繳納的社會保險之一,旨在保障職工在疾病情況下的基本醫(yī)療需求。而職工工會的醫(yī)療互助款則是由工會或其他職工組織發(fā)起,職工自愿參加并繳納一定的費用。這種互助款在性質、繳費方式、保障范圍等方面與基本醫(yī)療保險有所不同,因此不能將其歸入管理費用的基本醫(yī)療險中
?閱讀? 1661
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老師,事業(yè)單位掛賬工程款可以做事業(yè)支出,應付賬款么?
小菲老師
??|
提問時間:01/26 09:25
#事業(yè)單位#
同學,你好 是可以的
?閱讀? 279
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老師,單位離職人員職業(yè)年金計劃受托財產(chǎn)退回單位的年金退費贖回到賬,幾天之后又將這筆賬轉入離職人員賬上,請問這兩筆會計分錄怎么操作?
張瑞雪老師
??|
提問時間:01/26 09:22
#事業(yè)單位#
你好,進賬時,借銀行存款,貸其他應付款-XX個人;支付時,借其他應付款-XX個人,貸銀行存款。
?閱讀? 541
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請問離職人員退費贖回的職業(yè)年金是單位繳費的還是個人繳費?
暖暖老師
??|
提問時間:01/26 09:07
#事業(yè)單位#
你好,離職人員退費贖回的職業(yè)年金通常包括個人繳費部分和單位繳費部分。
?閱讀? 400
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離職人員職業(yè)年金計劃受托財產(chǎn)退回單位的年金退費贖回會計分錄怎么操作
apple老師
??|
提問時間:01/26 08:54
#事業(yè)單位#
同學你好, 曾經(jīng)繳納年金時怎么入賬的, 現(xiàn)在退回時 做相反的分錄
?閱讀? 502
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你好,合同里約定租金包含水電費,就可以開9%的租金發(fā)票。 那這個水電費的差額如果雙方協(xié)商不用補的話,是不是就不用管了,或者開其他票給對方補差額
王雁鳴老師
??|
提問時間:01/25 20:00
#事業(yè)單位#
同學你好,是的,可以按你說的操作的。
?閱讀? 381
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一般納稅人,開不動產(chǎn)租賃發(fā)票,去年付的錢今年開剩下的票屬期是填去年的時間嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/25 19:50
#事業(yè)單位#
您好,你去年確認無票收入沒有呀?
?閱讀? 288
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老師您好,我們是做快消品,領導突然問我 岀埋份年報表?是什么來的?
小菲老師
??|
提問時間:01/25 14:18
#事業(yè)單位#
同學,你好 年度報表,一般是年度的資產(chǎn)負債表,利潤表,你系統(tǒng)里面導出來就行
?閱讀? 276
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房子出租,上月房產(chǎn)稅還是按的房產(chǎn)原值計算的,要改過來嗎?
郭老師
??|
提問時間:01/25 12:58
#事業(yè)單位#
對的是的,需要修改的
?閱讀? 271
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老師,我們是事業(yè)單位公立醫(yī)院,醫(yī)院進行了裝修,我們給裝修單位借了100萬,他們寫了100萬的借款單,醫(yī)院,裝修單位,電梯公司簽了一個三方協(xié)議,由醫(yī)院代裝修公司給電梯公司支付電梯款,最終,醫(yī)院給裝修單位付了90萬,給電梯公司付了10萬。老師,這個帳該怎么做。
聽風老師
??|
提問時間:01/25 11:44
#事業(yè)單位#
借錢的時候: 借:其他應收款 100 貸:銀行存款 100 電梯: 借:其他應收款-裝修 10 貸:銀行存款 10 給裝修公司90萬 借:其他應付款 90 貸:銀行存款 90 同學我感覺,你們借給裝修公司的100萬干嘛呀。。錢還是你們醫(yī)院付的?
?閱讀? 551
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五百強企業(yè)有哪些
波德老師
??|
提問時間:01/25 10:14
#事業(yè)單位#
你好,排名比較靠前的有國家電網(wǎng)、中石油、中石化、四大銀行等。
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