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這個題怎么做
樂伊老師
??|
提問時間:06/21 17:53
#事業單位#
同學你好,2020年7月1日,收到魯能公司的轉賬支票 借:吸收存款-定期存款-魯能公司-本金 100000 貸:吸收存款-活期存款-魯能公司 100000 2020年7月1日,轉存定期存款 借:吸收存款-活期存款-魯能公司 100000 貸:吸收存款-定期存款-魯能公司-本金 100000 2020年7月31日,計提利息 由于7月有31天,故計息天數為31天。 借:應收利息-魯能公司 275.81(100000 * 9% / 365 * 31) 貸:利息收入-定期存款利息收入 275.81 2021年7月5日,魯能公司提前支取4萬 借:吸收存款-活期存款-魯能公司 40000 貸:吸收存款-定期存款-魯能公司-本金 40000 2021年7月5日,計提當月的利息 由于7月有31天,故計息天數為27天(31 - 5)。 借:應收利息-魯能公司 246.94((100000 - 40000) * 9% / 365 * 27) 貸:利息收入-定期存款利息收入 246.94 剩余6萬元的利息在到期時一次性取出。
?閱讀? 1688
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想問這個題怎么做
樂伊老師
??|
提問時間:06/21 17:51
#事業單位#
同學你好, (1)借:繳存中央銀行財政性存款 500000 貸:存放中央銀行款項 500000 借:繳存中央銀行一般性存款 600000 貸:存放中央銀行款項 600000 (2)借:繳存中央銀行財政性存款 250000 貸:存放中央銀行款項 250000 借:繳存中央銀行一般性存款 260000 貸:存放中央銀行款項 260000
?閱讀? 1583
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想問下這個怎么做
樂伊老師
??|
提問時間:06/21 17:37
#事業單位#
同學您好 (1) 2023年12月31日貸款發放時: 借:貸款——本金 1,000,000 貸:吸收存款 1,000,000 支付咨詢費: 借:手續費及傭金支出 5,000 貸:銀行存款 5,000 (2) 2024年3月31日(3個月利息=100萬×6%×3/12=1.5萬)確認利息收入: 借:應收利息 15,000 貸:利息收入 15,000 計提預期信用損失: 借:信用減值損失 50,000 貸:貸款損失準備 50,000 (3) 2024年6月30日(累計6個月利息=3萬)確認利息收入(按賬面余額100萬計算): 借:應收利息 30,000 貸:利息收入 30,000 補提信用損失(8萬-已提5萬=3萬): 借:信用減值損失 30,000 貸:貸款損失準備 30,000 (4) 2024年9月30日(累計9個月利息=4.5萬)確認利息收入(按賬面余額100萬計算): 借:應收利息 45,000 貸:利息收入 45,000 確認減值損失(30萬-已提8萬=22萬): 借:信用減值損失 220,000 貸:貸款損失準備 220,000 貸款減值后利息收入按攤余成本計算(此處簡化處理仍按賬面余額) (5) 2024年12月30日(到期無法收回)確認最后3個月利息(100萬×6%×3/12=1.5萬): 借:應收利息 15,000 貸:利息收入 15,000 取得抵債資產: 借:抵債資產 920,000 貸款損失準備 300,000 貸:貸款——本金 1,000,000 資產減值損失 20,000(差額20萬為貸款本金與抵債資產公允價值差額)
?閱讀? 1703
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事業單位當月的值班費當月列支當月發放可以嗎,
暖暖老師
??|
提問時間:06/21 16:26
#事業單位#
你好,可以當月就列支得
?閱讀? 173
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監控一般可以開哪幾個點的票
apple老師
??|
提問時間:06/20 19:10
#事業單位#
同學你好,監控軟件 還是監控器材。 前者6% 后者13%
?閱讀? 186
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老師我想問一下事業單位法律讓給合同把關,經濟科目做委托業務費可以嗎
宋生老師
??|
提問時間:06/20 16:27
#事業單位#
你好,可以的,操作沒問題
?閱讀? 172
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行政事業單位項目中暫列金怎么算
李沐鑫老師
??|
提問時間:06/20 14:41
#事業單位#
你好同學,請稍等 暫列金額有招標人根據工程特點工期長短,
?閱讀? 173
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老師您好, 預算會計這邊收款 借銀行存款 貸事業收入~a項目 計提管理費 借非財政撥款結轉~a項目。 貸非財政撥款結余~橫向課題管理費統籌項目。 支出管理費時候, 事業收入~橫向課題管理費統籌項目 貸銀行存款 結轉時候。 事業收入轉入到非財政撥款結余 a項目 支出管理費 轉入到非財政撥款結余~橫向課題管理費統籌項目 那么非財政撥款結轉a項目之前前提取的管理費怎么辦呢?
樸老師
??|
提問時間:06/19 18:22
#事業單位#
計提時按資金劃轉調整結轉、結余科目,后續支出、結轉按正常流程,前期計提的管理費已通過科目借貸,讓資金歸屬到 “統籌結余”,結轉時自然銜接 。
?閱讀? 215
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您好! 1.基金會收到的非限定性捐贈可以直接用于基金會日常支出嗎?捐贈用途為本基金會業務范圍內活動。 2.收到的非限定性捐贈款在銀行辦理了大額存單,收到的利息按照利息收入記,還是按照投資收益記 3.舉行捐贈儀式,制作背板,條幅的費用入什么科目呢
樸老師
??|
提問時間:06/19 14:49
#事業單位#
非限定性捐贈可直接用于日常支出,因捐贈用途為本基金會業務范圍內活動,符合自主使用條件。 大額存單利息記 “利息收入”,按《民間非營利組織會計制度》,銀行存款類利息通常歸入該科目。 捐贈儀式背板、條幅費用計入 “業務活動成本”(若直接服務捐贈活動)或 “管理費用”(若屬日常管理支出)。
?閱讀? 194
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我幼兒園承辦縣里球賽,涉及在我們食堂內做飯供應當天球員等相關人員,還有相關的賽事費用,請問這個賬務處理如何完成,需要注意什么?(事業單位)
宋生老師
??|
提問時間:06/19 14:13
#事業單位#
你好,你這個是盈利性的業務,是嗎?
?閱讀? 201
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高?;饡ツ杲邮赵O備等實物捐贈后直接轉贈二級學院(指定捐贈對象),原分錄是借庫存物品,貸捐贈收入;借業務活動成本,貸庫存物品。 今年根據評估報告需要調減收入2萬,該如何做賬?
鐘存老師
??|
提問時間:06/19 10:36
#事業單位#
借:限定性凈資產——期初調整 20,000 貸:非限定性凈資產——期初調整 20,000
?閱讀? 179
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老師,我們是區公立醫院,現在正在建門診樓,醫院買了一些慰問品,去建門診樓工地上去慰問那些建筑工人。想問這慰問品由醫院帳上支付還是醫院工會帳上支付。
家權老師
??|
提問時間:06/19 10:26
#事業單位#
那個建議在工會賬戶列支
?閱讀? 280
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當月沒有抵扣票,也沒有進行操作,可以嗎
文文老師
??|
提問時間:06/19 09:17
#事業單位#
當月沒有抵扣票,也沒有進行操作,可以的
?閱讀? 176
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第一題 分錄還行 但不知道對不對 主要是后面的題不會
樸老師
??|
提問時間:06/18 18:55
#事業單位#
財務會計(結轉到 “本期盈余”): 借:財政撥款收入 300000 、非同級財政撥款收入 100000 、捐贈收入 400000 、利息收入 5000 、其他收入 51500 ; 貸:本期盈余 856500 預算會計(分類型結轉): 財政撥款預算收入結轉:借:財政撥款預算收入 500000 ;貸:財政撥款結轉 — 本年收支結轉 500000 非同級 / 其他預算收入結轉:借:非同級財政撥款預算收入 100000 、其他預算收入 256500 ;貸:其他結余 356500 三、結轉 12 月費用 / 支出(財務 + 預算) 財務會計(結轉到 “本期盈余”): 借:本期盈余 980000 ; 貸:業務活動費用 980000 、資產處置費用 15000 預算會計(支出結轉): 經營支出結轉:借:經營結余 535000 ;貸:經營支出 535000 事業支出結轉:借:財政撥款結轉 — 本年收支結轉 100000 ;貸:事業支出 100000
?閱讀? 337
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事業單位,上年固定資產未走固定資產科目,計入費用科目,本年本月該如何做賬?
宋生老師
??|
提問時間:06/18 17:00
#事業單位#
你好,你借固定資產,貸留存收益等科目了。
?閱讀? 296
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公司冰箱開發票幾個點的
家權老師
??|
提問時間:06/18 11:43
#事業單位#
公司冰箱開發票13個點的
?閱讀? 182
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事業單位向下級主管企業借款需要報批嗎
暖暖老師
??|
提問時間:06/18 09:27
#事業單位#
你好,事業單位向下級主管企業借款不需要報批
?閱讀? 618
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事業單位慰問困難職工18000,慰問困難黨員5000可以都計入福利費嗎?
宋生老師
??|
提問時間:06/18 09:16
#事業單位#
你好,是的,自己公司的是入福利費。
?閱讀? 199
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重新審計誰來聘請?誰來承擔費用?
宋生老師
??|
提問時間:06/18 08:28
#事業單位#
你好,誰需要就誰請了。 一般都是企業負擔
?閱讀? 391
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老師!我們24年賬本現金里面有一個季度末變成負的8000元?然后審計報告都出來了,這個有問題嗎
小鎖老師
??|
提問時間:06/17 22:35
#事業單位#
您好,這個的話,肯定是受影響的,這個
?閱讀? 196
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老師,在建工程無償移交資產會計分錄怎么做
宋生老師
??|
提問時間:06/17 16:50
#事業單位#
你好,無償移交給誰了呢
?閱讀? 191
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職業學校的會計好干么 具體都是干什么
文文老師
??|
提問時間:06/17 15:40
#事業單位#
平時的日常工作: 審核原始憑證(如發票、報銷單等),確保合規性。 登記會計賬簿(總賬、明細賬、日記賬等),完成記賬、算賬、報賬流程。 編制月度、季度、年度財務報表(資產負債表、收入支出表等)
?閱讀? 199
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老師您好,我們是事業單位,可以向周邊學校過六一提供贊助費嗎?
小菲老師
??|
提問時間:06/17 12:08
#事業單位#
同學,你好 是可以的
?閱讀? 188
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單位本月開的大病互助發票包含了本月繳費和之前交費的余額,貸方科目是預付賬款還是什么?請問這月財務會計應該怎么做賬,已經忘記之前的繳費余額到哪個科目去了
郭老師
??|
提問時間:06/17 09:49
#事業單位#
你去查一下其他應收款里面有沒有余額 之前掛了哪個科目?現在貸方就是你是哪個科目要不不平。
?閱讀? 239
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想問下老師,單位這月開的大病互助發票包含了本月繳費和之前交費的余額,請問這月財務會計應該怎么做賬,已經忘記之前的繳費余額到哪個科目去了
宋生老師
??|
提問時間:06/17 09:13
#事業單位#
你好,你這個要去查下,才好做。不然沒辦法保證準確性。
?閱讀? 238
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這種房產稅變更的怎么刪除一部分
apple老師
??|
提問時間:06/16 21:25
#事業單位#
同學你好。明天電話12366或者 電子稅務局上面有個在線客服,請他們協助你,他們比老師更專業
?閱讀? 211
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房產稅顯示有效期,看圖片內容。。
董孝彬老師
??|
提問時間:06/16 21:12
#事業單位#
同學您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 192
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這個怎么回事,從價計征的面積填的0,從租計征填了數字后就這樣顯示
董孝彬老師
??|
提問時間:06/16 20:52
#事業單位#
同學您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 195
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房產稅,從價計征的面積填0,從租計征的面積也填0可以嗎?從價計征有寫房產原值
小愛老師
??|
提問時間:06/16 20:37
#事業單位#
您好,從租的面積不可以為0,要填上數字
?閱讀? 195
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現在公司基本停工了,廠房租出了一部分,房產稅按從租計征,還是從價+從租計征,怎么算
樸老師
??|
提問時間:06/16 19:57
#事業單位#
同學你好 沒出租的從價,出租的從租
?閱讀? 199
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