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您好老師,是不是研發(fā)支出?我不不知道是不是一致?
玲竹老師
??|
提問時間:05/30 10:14
#事業(yè)單位#
您好 是管理費用下的研發(fā)費用支出
?閱讀? 809
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您好,老師,現(xiàn)金流量表數(shù)據(jù)不對影響大嗎
樸老師
??|
提問時間:05/30 09:49
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 這個也是財務(wù)報表的一部分 不對不可以的
?閱讀? 789
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老師,我想問一下假如我們代替別人采購,要先收他們的錢,最后再把前直接給商家,但是得在商家提供所有物品后才把錢給商家。假如不如公賬的情況下用什么方式比較合適呢?
李老師(1)
??|
提問時間:05/30 09:42
#事業(yè)單位#
你好,你的意思全部的流程都不走基本戶,那你后期怎么開發(fā)票?首先是這個問題,您表達(dá)的是我說的這個意思嗎。
?閱讀? 1497
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事業(yè)單位決算非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和非財政撥款結(jié)余劃分錯了怎么處理
波德老師
??|
提問時間:05/30 00:52
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好,這個上級財政部門已經(jīng)匯總完畢了,沒法改了
?閱讀? 1535
?收藏? 6
如何判斷是否符合納入單位當(dāng)期財政撥款收入的標(biāo)準(zhǔn)?
波德老師
??|
提問時間:05/29 22:46
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好,你們是行政單位嗎?
?閱讀? 1229
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資產(chǎn)負(fù)債表,用excel表格如何編輯? 所以問題可否解答一下?
洋洋老師
??|
提問時間:05/29 12:32
#事業(yè)單位#
庫存現(xiàn)金加銀行存款余額為貨幣資金金額
?閱讀? 1760
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進(jìn)行下列期末轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。 (1)年末,單位下列項目中非專項資金 如下所示,進(jìn)行年末轉(zhuǎn)賬。 ——事業(yè)預(yù)算收入 50萬 ——上級補助預(yù)算收入 50萬 ——附屬單位上繳預(yù)算收入 50萬 ——非同級財政撥款預(yù)算收入 50萬 ——債務(wù)預(yù)算收入 50萬 ——其他預(yù)算收入 50萬 ——事業(yè)支出 40萬 ——其他支出 40萬 ——上繳上級支出 40萬 ——對附屬單位補助支出 40萬 ——投資支出 40萬 ——債務(wù)還本支出 40萬 (2)事業(yè)單位其他結(jié)余為貸方余額60萬。 (3)經(jīng)營結(jié)余貸方50萬,進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。 (4)從非財政撥款結(jié)余中提取專用基金6萬。 (5)期末非財政撥款結(jié)余分配為貸方余額800萬。
木木老師
??|
提問時間:05/29 11:14
#事業(yè)單位#
借,事業(yè)預(yù)算收入 50萬 上級補助預(yù)算收入 50萬 附屬單位上繳預(yù)算收入 50萬 非同級財政撥款預(yù)算收入 50萬 債務(wù)預(yù)算收入 50萬 其他預(yù)算收入 50萬 貸,事業(yè)支出 40萬 其他支出 40萬 上繳上級支出 40萬 對附屬單位補助支出 40萬 投資支出 40萬 債務(wù)還本支出 40萬 事業(yè)結(jié)余10萬 其他結(jié)余10萬 非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)20 財政撥款結(jié)轉(zhuǎn),差額金額
?閱讀? 2240
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某行政單位發(fā)生下列業(yè)務(wù),做出相關(guān)會計處理。 (1)某行政單位年終本年度財政直接支付實際發(fā)生數(shù)為957 000元,當(dāng)年財政直接支付用款額度為960 000元。 (2)某行政單位年終本年度財政授權(quán)支付實際發(fā)生數(shù)為735 000元,當(dāng)年財政授權(quán)支付用款額度738 000元,財政部門已下達(dá)到單位零余額賬戶的財政授權(quán)支付用款額度為737 000元。 (3)該行政單位次年年初經(jīng)批準(zhǔn)使用上年末尚未使用的財政直接支付使用額度500元,購買日常業(yè)務(wù)活動需要使用的辦公用品一批,直接交付有關(guān)單位使用。 (4)該行政單位次年初經(jīng)批準(zhǔn)恢復(fù)上年的財政授權(quán)支付使用額度3 000元。
木木老師
??|
提問時間:05/29 11:13
#事業(yè)單位#
借,財政應(yīng)返還額度3000 貸,財政撥款收入3000 借,資金結(jié)存3000 貸,財政撥款預(yù)算收入3000
?閱讀? 1313
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老師,企業(yè)當(dāng)月未開發(fā)票,無收入,職工薪酬作為其他應(yīng)付款。分錄 借 管理費用 貸 應(yīng)付職工薪酬 借 應(yīng)付職工薪酬,貸 其他應(yīng)付款, 是這樣寫嗎?
郭老師
??|
提問時間:05/29 10:29
#事業(yè)單位#
你好,可以的,可以這么做。
?閱讀? 1339
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同一種東西有十件 總價不變 數(shù)量不變 把他們從低到高調(diào)理價格怎么調(diào)理呀
蔣飛老師
??|
提問時間:05/29 10:17
#事業(yè)單位#
你好,是工作表操作問題?
?閱讀? 638
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老師,開票軟件里面可以申領(lǐng)發(fā)票嗎?
金金老師
??|
提問時間:05/29 09:39
#事業(yè)單位#
您好,申領(lǐng)的話是不可以的,只能導(dǎo)入之前領(lǐng)取好的
?閱讀? 874
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老師好,請問我們購買了一個膳食評估系統(tǒng),這個要入固定資產(chǎn)嗎?是入無形資產(chǎn)嗎?如果入無形資產(chǎn)要提拆舊嗎?
金金老師
??|
提問時間:05/28 20:27
#事業(yè)單位#
您好,是的,計入到無形資產(chǎn),需要計提攤銷
?閱讀? 939
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資產(chǎn)總額是什么意思
紫藤老師
??|
提問時間:05/28 20:18
#事業(yè)單位#
你好,資產(chǎn)總額是指企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)總計項
?閱讀? 2588
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假設(shè)公司股票每股市價為40元,無長期負(fù)債,并且新籌資的資本能夠得到良好的回報。發(fā)行公告:本次股利以本次發(fā)行股權(quán)登記日收市后公司股本總數(shù)1000000股為基數(shù),按每10股配3股的比例向全體股東配售,本次配股價格為10元/股。 請分別計算1.新股的數(shù)量 2.發(fā)行新股籌集的資本數(shù)量 3.發(fā)行后公司的總價值 4.發(fā)行后股票的價格?
木木老師
??|
提問時間:05/28 18:48
#事業(yè)單位#
1.新股的數(shù)量=100萬/10*3=30萬 2,新籌集資本數(shù)量=30*10=300萬 3.發(fā)行后公司總價值=300+40*100=4300萬 4.發(fā)行后公司股票價格=4300/130=33.08元/股
?閱讀? 1049
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10、2021年3月初,該事業(yè)單位通過直接支付發(fā)放工資466000元代扣代繳個人水電費8000元房5000元社會保險費15000元、個人所得稅6000元(平行記賬)。
一鳴老師
??|
提問時間:05/28 17:25
#事業(yè)單位#
借:應(yīng)付職工薪酬—工資 466000 應(yīng)付職工薪酬—社會保險費 15000 其他應(yīng)付款—代扣水電費 8000 其他應(yīng)付款—代扣住房公積金 5000 其他應(yīng)交稅費 - 個人所得稅 6000 貸:財政撥款收入 -財政直接支付 500000 借:事業(yè)支出 500000 貸:財政撥款預(yù)算收入-財政直接支付 500000
?閱讀? 831
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客服發(fā)的,余額負(fù)數(shù)是什么,欠款還是票
玲竹老師
??|
提問時間:05/28 15:17
#事業(yè)單位#
您好 請問是客戶跟您單位的對賬么
?閱讀? 891
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老師們好,請問會計學(xué)專業(yè)是包括哪些課程的呀?
樸老師
??|
提問時間:05/28 14:46
#事業(yè)單位#
會計專業(yè)有經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)、會計基礎(chǔ)、經(jīng)濟(jì)法、稅法、財務(wù)會計、成本會計、財務(wù)管理、管理會計、企業(yè)審計、會計電算化、會計制度設(shè)計、手工會計分崗綜合模擬實訓(xùn)、電算會計綜合實訓(xùn)、企業(yè)實踐、畢業(yè)論文等課程
?閱讀? 1313
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你好老師!行政單位其他應(yīng)付款支付,財務(wù)憑證做其他應(yīng)付款,預(yù)算這邊憑證怎么做?
樸老師
??|
提問時間:05/28 11:49
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款
?閱讀? 1026
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在審計報告哪里能看見年度繳納社保金額啊,謝謝謝謝!急
冉老師
??|
提問時間:05/28 10:30
#事業(yè)單位#
你好,學(xué)員,審計報告是看不出來的 如果粗略看的話,看附注的應(yīng)付職工薪酬科目的借方明細(xì)社保金額
?閱讀? 1153
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10、購入經(jīng)營活動生產(chǎn)產(chǎn)品用材料,貨款2萬元,增值稅為2600元,材料已經(jīng)驗收入庫,款項均以 銀行存款支付,已經(jīng)辦妥稅款認(rèn)證抵扣手續(xù)。 11、經(jīng)營業(yè)務(wù)活動領(lǐng)用材料,材料成本為10000元。 12、年終,結(jié)轉(zhuǎn)“經(jīng)營收入”賬戶貸方余額80000元,并結(jié)轉(zhuǎn)“經(jīng)營預(yù)算收入”賬戶貸方余額 90400元。 13、收到采購的經(jīng)營活動用材料一批,貨款10000元,一個月前已經(jīng)預(yù)付50% 貨款,現(xiàn)以銀行存款 補付50% 貨款和增值稅1300元,已經(jīng)辦妥稅款認(rèn)證抵扣手續(xù)。 14、盤點庫存材料,發(fā)現(xiàn)經(jīng)營活動用材料短缺40公斤,每公斤成本50元。 15、由于急需資金,將同年取得的準(zhǔn)備長期持有的國庫券出售200張,每張成本100元,收到款項 20200元,款項已經(jīng)存入銀行。 16.因資金周轉(zhuǎn)困難向工商銀行借款5萬元,期限為6個月,資金已經(jīng)到賬。
暖暖老師
??|
提問時間:05/28 08:36
#事業(yè)單位#
你好題目要求做什么
?閱讀? 956
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災(zāi)訓(xùn)資料一 某行政單位? 20×4 ?年發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)收到零余額賬戶用款額度50000元。 (2)使用零余數(shù)賬戶用款額度支付日常活動費用12500元。 (3) 年末,注銷尚未使用的零余額賬戶用款額度600元. (4) 年末,本年度財政直接支付預(yù)算指標(biāo)數(shù)大于當(dāng)年財政直接支付突際發(fā)生數(shù)的差額為231 元。 要求: 根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),為該行政單位做出相應(yīng)的賬務(wù)處理。
木木老師
??|
提問時間:05/28 08:34
#事業(yè)單位#
借,零余額賬戶用款額度50000 貸,財政撥款收入50000 借,資金結(jié)存50000 貸,財政撥款預(yù)算收入50000 借,單位管理費用12500 貸,零余額賬戶用款額度12500 借,行政支出12500 貸,資金結(jié)存12500 借,財政應(yīng)返還額度600 貸,零余額賬戶用款額度600 借,資金結(jié)存~財政應(yīng)返還額度600 貸,資金結(jié)存~零余額賬戶用款額度600 借,財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)230 貸,財政撥款結(jié)余230 借,本期盈余230 貸,累計盈余230
?閱讀? 2392
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老師請問下政府會計,資產(chǎn)負(fù)債表累計盈余和收入費用表本年盈余,無特殊情況金額是不是應(yīng)該一致?
王雁鳴老師
??|
提問時間:05/27 23:24
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好,對于當(dāng)年新成立的政府部門,是這樣的,如果以前年度成立的政府部門,應(yīng)該是資產(chǎn)負(fù)債表年初累計盈余,加上收入費用表的本年盈余,等于期末資產(chǎn)負(fù)債表累計盈余。
?閱讀? 1539
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母公司跟子公司合并,財務(wù)報表如何做?然后怎樣進(jìn)行往來抵消和內(nèi)部交易抵消?
易 老師
??|
提問時間:05/27 22:14
#事業(yè)單位#
內(nèi)部存貨交易在合并財務(wù)報表中的抵消處理包括三方面內(nèi)容:分別是內(nèi)部存貨交易未實現(xiàn)銷售損益抵銷的處理;存貨計提跌價準(zhǔn)備的抵銷處理;抵銷未實現(xiàn)內(nèi)部銷售損益產(chǎn)生的遞延所得稅的處理 。 內(nèi)容很多難度大,學(xué)堂有專門實操課程,系統(tǒng)學(xué)習(xí)下
?閱讀? 1181
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做財務(wù),代公司去代理貸款,財務(wù)的人會承擔(dān)風(fēng)險嗎?
李老師(1)
??|
提問時間:05/27 21:36
#事業(yè)單位#
你好,如果你只是經(jīng)辦人的話,那個財務(wù)的人他不會承擔(dān)風(fēng)險的,如果你是貸款人的話,你是要承擔(dān)。
?閱讀? 1294
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如果兩個公司手機合并,子公司跟母公司合并,那財務(wù)報表應(yīng)該如何做?
洋洋老師
??|
提問時間:05/27 21:34
#事業(yè)單位#
財務(wù)報表做合并報表就是把資產(chǎn)負(fù)債表相加,然后進(jìn)行往來抵消和內(nèi)部交易抵消。
?閱讀? 1011
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老師,個人借款需要做預(yù)算會計分錄嗎,有資金的流出,如果借款還錢也需要做預(yù)算會計嗎,借錢和還錢分別計入哪個會計科目?
青老師
??|
提問時間:05/27 17:28
#事業(yè)單位#
你好;,職工借款預(yù)算會計不需要做會計分錄,借的時候,財務(wù)會計:借記:其他應(yīng)收款,貸記:零余額;預(yù)算會計不體現(xiàn)。報銷的時候預(yù)算會計:借記:業(yè)務(wù)活動費用,貸記:其他應(yīng)收款;預(yù)算會計,借記:行政支出。貸記:零余額賬戶用款額度;
?閱讀? 1316
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對方發(fā)來的對賬函要日期截止到三月末,但是拿到時五月10號。我金額寫三月末的,對賬日期寫三月末還是寫五月十號呢
玲竹老師
??|
提問時間:05/27 16:46
#事業(yè)單位#
您好 金額寫三月末的 對賬日期寫五月十號
?閱讀? 1115
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老師,個人借款需要做預(yù)算會計分錄嗎,有資金的流出
樸老師
??|
提問時間:05/27 11:19
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 是事業(yè)單位的嗎
?閱讀? 889
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老師,我想問一下,這種稅務(wù)局代開電子發(fā)票,銷售方開戶行及賬號為空,這種情況是不是正常的?
金金老師
??|
提問時間:05/27 10:27
#事業(yè)單位#
您好,代開的是可以的,是正常的
?閱讀? 978
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辦公室發(fā)的快遞費用應(yīng)該屬于管理費還是銷售費
金金老師
??|
提問時間:05/27 10:15
#事業(yè)單位#
您好,這個是屬于管理費用的哈
?閱讀? 818
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