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老師,民宿拿老板女兒的微信二維碼收款,然后我做賬時都是,借:其他應收款-某某,貸:主營業務收入,賬單導出來里面除了收入還有很多支出,大部分都是他們零星支出,沒有票,我也不知道買啥,我沒入賬,我想問的是,這種二維碼收款的需要像公款那樣核對余額嗎?稅務會要求像公戶那樣把余額也入賬里嗎?稅務會查嗎?
樸老師
??|
提問時間:05/15 14:17
#稅務#
建議核對余額:需定期核對,確保資金賬實一致,避免管理漏洞。 稅務對余額無入賬要求:但需如實申報收入,個人收款易涉隱匿收入風險。 稅務可能檢查:金稅四期監管嚴,頻繁大額個人收款或觸發預警,建議規范用公戶收款。
?閱讀? 18
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老師 公司采購墊付貨款采購商品的 借方庫存商品 貸方是掛其他應付款_個人還是應付賬款呀 另外這部分采購票據沒有收回來的 確定可能收不回來的 納稅調整怎么做呀
宋生老師
??|
提問時間:05/15 14:16
#稅務#
你好,如果有人墊付的話是做其他應付款。
?閱讀? 31
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老師好,現在運輸發票是不是在左上角有運輸服務,這幾個字?
宋生老師
??|
提問時間:05/15 14:16
#稅務#
你好,是的。全電發票是會有的。
?閱讀? 55
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購進商品28.3,賣出單價17,虧本買了,那我結轉按照哪個單價入賬
宋生老師
??|
提問時間:05/15 14:13
#稅務#
你好你這個說的入賬是入什么科目? 就是按照你上面說的這兩個數字來入賬。
?閱讀? 24
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地下人防工程商用,要交房產稅和城鎮土地使用稅嗎? 有稅收優惠嗎?
宋生老師
??|
提問時間:05/15 14:10
#稅務#
你好,這個是需要交的 小微企業可以減半。
?閱讀? 50
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老師,我們是新公司,是運輸公司,然后我們一下子買了三部車,將近50萬,但是我們這個月才幾萬塊錢的銷售,然后我這個要怎么做賬?。窟@個就算是累計折舊的話,我成本也太多了
小菲老師
??|
提問時間:05/15 14:08
#稅務#
同學,你好 這個車,計入固定資產,之后折舊
?閱讀? 20
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單位給員工每個月充50元電話費,發票是個人開頭的。匯算清繳我們調增了。還需要并入工資繳納個人所得稅嗎?
小菲老師
??|
提問時間:05/15 14:08
#稅務#
同學,你好 計入工資繳納個人所得稅
?閱讀? 15
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地下商場,要交房產稅和城鎮土地使用稅嗎?
小菲老師
??|
提問時間:05/15 14:08
#稅務#
同學,你好 房子所有權是你們的嗎?是的話,要繳納
?閱讀? 54
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交城鎮土地使用稅的土地,在計算房產稅時,符合條件需并入房產原值計稅 。若從價計征房產稅,房產原值要包含地價(如取得土地使用權價款等 );宗地容積率低于 0.5 有特殊計算方法。從租計征房產稅時一般不涉及。老師,這里的容積率如何計算 ,低于0.5的房產稅又如何交
小菲老師
??|
提問時間:05/15 14:06
#稅務#
宗地容積率低于0.5的,按房產建筑面積的2倍計算土地面積并據此確定計入房產原值的地價。
?閱讀? 91
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銀行線上涵證是什么意思
宋生老師
??|
提問時間:05/15 14:02
#稅務#
銀行線上函證是指通過電子化方式,由注冊會計師向銀行發送詢證函,以獲取被審計單位在銀行的存款、借款、擔保等信息,并由銀行通過線上系統進行確認和回復的一種審計程序
?閱讀? 37
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小規模納稅人采購商品的入庫金額是含稅金額還是不含稅金額。即庫存商品是含稅嗎?
宋生老師
??|
提問時間:05/15 14:01
#稅務#
你好這個按照含稅的金額
?閱讀? 65
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A公司個人股東改為B公司全資控股,A公司虧損,1元轉讓,A公司注冊資本200萬,原A公司的個人股東有實繳資本92萬,其中股改前90萬,股改后2萬(出納不知道股改完成具體時間,直接用原個人股東的卡轉了款,備注了投資款),問題如下: 1. B公司后續如何注資,是否需退款給A公司原個人股東 2. A公司原個人股東股改后付的2萬如何處理
樸老師
??|
提問時間:05/15 13:56
#稅務#
問題 1 注資:依 A 公司需求定金額時間,可選貨幣或非貨幣形式,履行協議簽訂、財產轉移、驗資(如需)、工商變更等程序。 退款:一般無需退,除非轉讓協議有特殊約定。 問題 2 先明確款項性質,誤轉投資款可退回,分錄借其他應付款貸銀行存款;若為借款,借銀行存款貸其他應付款,完善手續并關注稅務影響。
?閱讀? 77
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請問員工離職,公司發的補償金需要報個人所得稅嗎
宋生老師
??|
提問時間:05/15 13:51
#稅務#
是的是需要申報的。
?閱讀? 32
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老師,您好!自然人電子稅務局的個稅申報表已經上報,能不能撤回更改?
郭老師
??|
提問時間:05/15 13:51
#稅務#
可以的,沒有交稅的作廢申報,已經交了稅款的更正
?閱讀? 51
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請問一般納稅人,服務類~美容服務,咨詢類~管理咨詢,服務咨詢。增值稅稅率都是6%么?但如果公司進行貨物銷售,預包裝食品銷售,就是13%對么?
宋生老師
??|
提問時間:05/15 13:48
#稅務#
你好這個是6%。你后面銷售食品這些是百分之13
?閱讀? 57
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18900的發票,8個點的普票,稅錢要收多少錢
宋生老師
??|
提問時間:05/15 13:46
#稅務#
你好,你用18900乘以8%就可以了。
?閱讀? 46
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老師,我24年的財務報表季報不是全報完了嘛,現在營業成本跟管理費用金額有的金額互調了一下數據,導致季報有的數據就不對了,我要重新修改季報表嗎
暖暖老師
??|
提問時間:05/15 13:46
#稅務#
你好需要更正以前年度的報表
?閱讀? 19
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20噸屬于本單位車輛使用,不是用于再生產應稅消費品嗎,為什么20噸還要納消費稅
明琪老師
??|
提問時間:05/15 13:45
#稅務#
您好親,我沒太明白您說的問題
?閱讀? 121
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您好老師,我公司開具的發票做進項稅額轉出,并轉入未交增值稅,稅款未付,也未做抵扣,麻煩老師在賬上有什么好的辦法處理一下嗎?
宋生老師
??|
提問時間:05/15 13:44
#稅務#
你好,比如借,管理費用,福利費貸,應交稅費,應交增值稅進項稅額轉出。 然后借,應交稅費,應交增值稅進項稅額轉出,貸應交稅費-未交增值稅。
?閱讀? 36
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請問一般納稅人。醫療服務稅率是多少
宋生老師
??|
提問時間:05/15 13:43
#稅務#
你好,醫療服務本身是免稅的。 如果要收稅的話是6%。
?閱讀? 28
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工會經費是按扣完社保和個稅的金額繳納工會經費還是按沒扣之前繳納
樸老師
??|
提問時間:05/15 13:39
#稅務#
工會經費是按沒扣社保和個稅之前的應發工資總額來繳納 。
?閱讀? 70
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請問公司持股部分股份轉讓繳稅的具體操作流程?
宋生老師
??|
提問時間:05/15 13:34
#稅務#
你好如果是你們持有的a公司的股權做轉讓的話,需要a公司做股東會決議,然后a公司去工商局變更。
?閱讀? 26
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背景:我們有個藥品研發合同,客戶是A,合同總金額300萬,我們占股20%,我們是按照240萬的合同金額來確認收入的,目前收款120萬,開票120萬,還有120萬款沒收,發票沒開,項目進度資料提交85%,確認了一部分未開票收入;如果獲得批件的話客戶A不具備藥證持有人資格,我們代持證;此項目簽了轉讓合同現在以585萬的金額賣給了B(甲方B,乙方我們)也就是利潤分成(A得468萬,我們得117萬),利潤分成的B全打給我們,我們要把利潤分成的錢468萬打給A 問題1:給A的利潤分成468萬減去A欠我們的委托研發款120萬=348萬怎么給A?A是不是要給我們開票?發票內容可以開什么? 問題2:給A剩下的120萬委托研發款發票可不可以不開票?
樸老師
??|
提問時間:05/15 13:32
#稅務#
問題 1 資金處理:協商簽訂債務抵銷協議,用應付 A 的 468 萬利潤分成抵扣其欠付的 120 萬研發款,實際支付 A 348 萬。 發票問題:A 的利潤分成若屬非應稅收益分配,無需開票;若稅務要求開票,可按 “現代服務” 類目開具(需與稅局溝通)。 問題 2 剩余 120 萬研發款需開票:屬于增值稅應稅行為,需按合同約定進度或納稅義務發生時間開票,未收款仍需確認收入并申報,不可不開票。
?閱讀? 251
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民間非盈利組織做企業所得年度匯算清繳時,填寫在A103000表中的其他費用被自動帶入到100000表中的營業外支出,可是這個其他費用主要是所得稅費用和銀行的手續費,不屬于營業外支出,改如何調整
樸老師
??|
提問時間:05/15 13:31
#稅務#
民間非營利組織匯算清繳時,若 A103000 表 “其他費用” 誤含所得稅費用和銀行手續費(非營業外支出),調整方式如下: 更正 A103000 表:將所得稅費用(計入權益科目)和銀行手續費(歸 “管理費用”)從 “其他費用” 中剔除,按實際科目重新填報。 調整主表(100000 表):手工修正營業外支出數據,剔除誤帶入金額,確保利潤總額計算準確。 留存說明:備齊調整依據及計算過程,如需系統限制可聯系稅局申請更正申報。
?閱讀? 196
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老師,想問下一般納稅人公司給購買方開專票跟開普票對自身公司收入及增值稅有什么影響嗎?
郭老師
??|
提問時間:05/15 13:31
#稅務#
沒有影響,一樣交稅
?閱讀? 43
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法人在三家公司同時報了個稅,現在個稅匯算清繳才發現要交很多個稅,老板不愿意我現在把24年多做的那部分工資刪除更正,我更改了24年匯算清繳,剛才稅管打電話讓改一下年報,年報我改完了,我現在做了一筆分錄借:其他應收款貸:未分配利潤然后25年財務報表變了 我怎么更正
郭老師
??|
提問時間:05/15 13:11
#稅務#
年財務報表不用修改,匯算清繳的時候,你更正了工資,你減少了工資。職工薪酬明細表實際金額稅收金額不要填寫納稅調增這個工資就行。
?閱讀? 43
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老師:我想問問,以前年度折舊計提多了,而且已經分攤到各個項目成本里面去了,現在跨年要怎么處理?又不用補稅得情況下
小菲老師
??|
提問時間:05/15 13:01
#稅務#
同學,你好 多計提的要沖回 借:累計折舊 貸:以前年度損益調整
?閱讀? 29
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請問印花稅辦理更正申報,但是現在更正后的應繳納稅費顯示是沒有扣除1月份已繳納的稅費,這個該怎么操作?
郭老師
??|
提問時間:05/15 12:58
#稅務#
你好,也就是又重復交了一次稅,是的話你再申請退稅。
?閱讀? 44
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計提了信用減值損失,匯算德時候能稅前扣除嗎
小菲老師
??|
提問時間:05/15 12:50
#稅務#
同學,你好 不可以的
?閱讀? 86
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律師事務所的合伙款能隨便退出去嘛
歐陽飛偉老師
??|
提問時間:05/15 12:45
#稅務#
同學你好,這個肯定不可以的。需要根據(合伙企業法)規定的條件才可以退出。
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