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公司股東可以通過哪些方式從公司得錢呢
郭老師
??|
提問時間:01/20 15:27
#稅務(wù)師#
你好 發(fā)工資 分紅 借款
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公司A投資公司B1000萬,現(xiàn)B公司有大量現(xiàn)金,想向A公司分紅500萬,但B公司未分配利潤只有180萬。可以減資B公司注冊資本金500萬給A公司嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/20 15:05
#稅務(wù)師#
可以減資的哈,經(jīng)營不需要那么多現(xiàn)金
?閱讀? 16569
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老師,簡易計稅和差額征稅都是自愿選擇的是嗎,如果我們企業(yè)就想一般計稅可以嗎?
小菲老師
??|
提問時間:01/20 14:52
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 嗯嗯,可以的
?閱讀? 1528
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請問老師,幼兒園為民非企業(yè),請問教委提供的業(yè)務(wù)活動流量表和資產(chǎn)負(fù)債表里怎么都體現(xiàn)發(fā)展基金呢?請問這個發(fā)展基金到底根據(jù)什么提取呢。根據(jù)凈資產(chǎn)變動額還是,還是說如果本期非限定性凈資產(chǎn)為負(fù)數(shù)就不用計提呢?
小樣兒demo
??|
提問時間:01/20 14:27
#稅務(wù)師#
非營利性民辦學(xué)校應(yīng)當(dāng)從經(jīng)審計的年度非限定性凈資產(chǎn)增加額中,營利性民辦學(xué)校應(yīng)當(dāng)從經(jīng)審計的年度凈收益中,按不低于年度非限定性凈資產(chǎn)增加額或者凈收益的10%的比例提取發(fā)展基金,用于學(xué)校的發(fā)展。”
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老師 我今年備考了注會的會計,經(jīng)濟法,財管和稅法 如果還想考稅務(wù)師,搭配哪幾科會比較好一些呢
易 老師
??|
提問時間:01/20 14:25
#稅務(wù)師#
如果您今年備考了注會的會計、經(jīng)濟法、財管和稅法,可以考慮搭配稅務(wù)師的財務(wù)與會計、稅法一、稅法二和涉稅服務(wù)實務(wù)。 其中,財務(wù)與會計和注會的會計、財管有很高的契合度,涉稅服務(wù)實務(wù)和稅法一、稅法二與您備考過的注會稅法有較高的契合度。這種搭配可以有效地利用您已有的知識和經(jīng)驗,提高備考效率。 具體來說,稅務(wù)師的財務(wù)與會計科目中,財務(wù)管理等內(nèi)容與注會財管科目內(nèi)容相似,但難度相對較低,可以相互補充。稅務(wù)師的稅法一、稅法二和涉稅服務(wù)實務(wù)與注會的稅法科目內(nèi)容有很高的契合度,能夠相互呼應(yīng),加深對稅法知識體系的理解。
?閱讀? 18665
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這個題為什么不計算土增,土增屬于不動產(chǎn)所在地享有的稅種還是申報地享有的稅種
小樣兒demo
??|
提問時間:01/20 14:20
#稅務(wù)師#
土增在不動產(chǎn)所在地
?閱讀? 1470
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老師你好,我們公司現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)一張2020年7月份的普通發(fā)票,現(xiàn)在2014年還可以入賬不
聶老師
??|
提問時間:01/20 14:08
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,這是客戶入賬的,但是不能稅前扣除
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老師,你好,我們是財稅公司,為各地園區(qū)做招商引資的,我們與園區(qū)政府簽訂合作協(xié)議,我們引入的客戶在當(dāng)?shù)丶{稅之后,園區(qū)政府會給一定比例的稅收返還,并統(tǒng)一支付到我司賬戶,我司還需要給所有客戶返還一部分,留下的做為我司的收入。對于這個賬務(wù)處理和稅務(wù)申報我有幾點疑問: 1,我們收到園區(qū)政府的統(tǒng)一稅收返還,是否需要申報增值稅?是全額申報嗎?還是扣除要返給客戶部分之后的差額申報? 2,我們收到園區(qū)稅收返還,是否要開發(fā)票給園區(qū)政府? 3,我們收到園區(qū)的稅收返還,同時我們要返一部分給客戶,這部分我們可以做代收代付嗎?
棉被老師
??|
提問時間:01/20 12:04
#稅務(wù)師#
你好,全額申報增值的哈
?閱讀? 1522
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為什么感覺這個不對,雖然免了1500的稅,但是也不可能銀行存款憑空多了1500吧
茂茂老師
??|
提問時間:01/20 11:41
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,請您稍等~
?閱讀? 1371
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老師,我們公司是做園區(qū)招商引資的。目前我們公司總部有3家公司在重慶,然后員工有62人,這62個人的勞動關(guān)系,分別放在了這3家子公司并簽訂的勞動合同。我們招商引資的園區(qū)在重慶之外的其他地區(qū),有上海、成都、聊城等地,我們重慶的業(yè)務(wù)人員把客戶引入到各個園區(qū)之后,當(dāng)?shù)卣畷o我們平臺公司一筆財政獎勵,但是這個財政獎勵的收款公司必須是當(dāng)?shù)氐墓荆虼宋覀兙驮诿恳粋€園區(qū)成立了一家企業(yè)來收這筆財政獎勵,而當(dāng)?shù)爻闪⒌氖湛畹倪@家企業(yè)除了收財政獎勵之外,沒有其他的費用和收入。我現(xiàn)在想問的是,當(dāng)我們收到這筆財政獎勵后,要按照比例轉(zhuǎn)入到重慶公司,這樣我們兩邊的公司如何做賬了?增值稅和所得稅是不是要申報兩道?
郭老師
??|
提問時間:01/20 11:17
#稅務(wù)師#
當(dāng)時政府補助是以誰的名義申請的?
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外商投資企業(yè)稅收有什么優(yōu)惠呢
易 老師
??|
提問時間:01/20 10:26
#稅務(wù)師#
所得稅優(yōu)惠:對于設(shè)在特定區(qū)域的外商投資企業(yè),如經(jīng)濟特區(qū)、沿海開放城市、經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)等,可以享受一定期限的免稅或減稅政策。此外,對于符合國家產(chǎn)業(yè)政策的外商投資企業(yè),如從事能源、交通基礎(chǔ)設(shè)施等項目,也可以享受所得稅優(yōu)惠。 增值稅優(yōu)惠:對于進口設(shè)備和原材料等,外商投資企業(yè)可以享受增值稅減免或退還政策。 出口退稅優(yōu)惠:對于出口商品,外商投資企業(yè)可以享受出口退稅政策,即退還或減免出口商品在國內(nèi)環(huán)節(jié)所征收的增值稅和消費稅。 購置固定資產(chǎn)稅收優(yōu)惠:外商投資企業(yè)在一定期限內(nèi)購置的固定資產(chǎn),可以享受一定的稅收優(yōu)惠,如加速折舊、稅收抵免等。 個人所得稅優(yōu)惠:對于外籍員工和海外投資者,可以享受個人所得稅減免政策。
?閱讀? 1455
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會計分錄10000元原材料轉(zhuǎn)成職工薪酬分錄應(yīng)該怎么做
宋老師2
??|
提問時間:01/20 10:19
#稅務(wù)師#
你好!你是說以原材料抵減應(yīng)支付的工資?
?閱讀? 1326
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老師,你好!第2題選項D是不是錯了,應(yīng)該是安全邊際量=利潤/邊際貢獻。題目答案應(yīng)該錯了吧
朱朱老師
??|
提問時間:01/20 09:55
#稅務(wù)師#
您好 稍等 解答過程中
?閱讀? 1524
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有個稅的稅率表嗎老師
易 老師
??|
提問時間:01/19 22:42
#稅務(wù)師#
因此,我們工資的表嗎
?閱讀? 16782
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您好老師 改擴建過程中拆除的設(shè)備怎么做賬?答案是借 營業(yè)外支出 貸 在建工程 為什么?
王曉曉老師
??|
提問時間:01/19 20:49
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,準(zhǔn)則指引別替換掉的部分入營業(yè)外支出并沖減在建工程
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老師,公司有兩個股東,一個a實收60,其他應(yīng)付里面140,現(xiàn)在要把b的股份轉(zhuǎn)讓給a,請問下其他應(yīng)付里面這部分可以直接做債轉(zhuǎn)股嗎?
小雙老師
??|
提問時間:01/19 18:21
#稅務(wù)師#
您好,按照您描述的,公司認(rèn)繳200,實繳了60對嗎,在《公司法》上對于債轉(zhuǎn)股是有條件限制的,,最關(guān)鍵的規(guī)定是“債權(quán)轉(zhuǎn)為公司股權(quán)的,公司應(yīng)當(dāng)增加注冊資本。”也就是說,在用“其他應(yīng)付款”轉(zhuǎn)為實收資本時,必須是增資,不能是補繳原來認(rèn)繳而未繳到位的注冊資金。
?閱讀? 17828
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稅務(wù)師考試:財務(wù)與會計:成本與可變現(xiàn)凈值孰低,沒明白是用原材料比較,還是產(chǎn)品比較?
小王老師
??|
提問時間:01/19 18:01
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 存貨期末是按照成本與可變現(xiàn)凈值孰低計量的。 存貨包括原材料、庫存商品等,所以原材料和庫存商品期末都應(yīng)該按照成本與可變現(xiàn)凈值孰低計量。 具體是用什么比較需要看該存貨屬于什么。 如果存貨是庫存商品,則用庫存商品的成本與可變現(xiàn)凈值孰低計量; 如果存貨是原材料,則用原材料的成本與可變現(xiàn)凈值孰低計量。注意如果該原材料是用于生產(chǎn)產(chǎn)品的,則在判斷其是否發(fā)生減值時應(yīng)該用庫存商品的成本與可變現(xiàn)凈值進行比較判斷,如果發(fā)生了減值,期末計量的金額是按照原材料的成本與可變現(xiàn)凈值孰低計量的。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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甲材料應(yīng)提的跌價準(zhǔn)備,為什么不用甲材料的成本90做比較?
衛(wèi)老師
??|
提問時間:01/19 17:58
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 這是規(guī)定,就是得先比較產(chǎn)成品的成本與可變現(xiàn)凈值的. 產(chǎn)成品沒有減值則原材料不減值 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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這2種申報方式分別是怎么操作的?
王璐璐老師
??|
提問時間:01/19 17:57
#稅務(wù)師#
你好,義務(wù)人申報就是企業(yè)那里可以看到你的附加扣除,自行申報就是自己在匯算的做扣除,其實都是一樣的,
?閱讀? 17770
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加工成本1100為什么不算入成本中?另外畫圈的數(shù)字有什么用?
小王老師
??|
提問時間:01/19 16:34
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 加工成本是將原材料加工成Y產(chǎn)品尚需發(fā)生的成本,要計入到Y(jié)產(chǎn)品的成本,而不計入原材料的成本。 畫圈的數(shù)字屬于混淆條件,在本題沒有用處。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 669
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加工應(yīng)稅消費品,借:應(yīng)交稅費-消費稅, 為什么15000要入成本呢?
小王老師
??|
提問時間:01/19 16:32
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 因為題目條件說委托加工收回后直接對外銷售,而消費稅是價內(nèi)稅,所以在加工環(huán)節(jié)的消費稅要計入收回物資的成本。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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企業(yè)在清算前發(fā)生虧損,可以在清算所得時候彌補虧損嗎?
范老師
??|
提問時間:01/19 16:22
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 您說的虧損是什么時候的虧損呢,如果屬于匯算清繳所屬年度,則可以彌補虧損。 一般情況下,匯算清繳是在第二年上半年進行的,此時上一年的業(yè)務(wù)已經(jīng)結(jié)束,再發(fā)生虧損一般是本年度的,本年度的虧損不能在上年度的匯算清繳中扣除的。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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A公司2021年5月1日以庫存商品自丙公司手中換得B公司5%的股權(quán),庫存商品的成本為250萬元,公允價值為200萬元,增值稅稅率為13%,該存貨已提跌價準(zhǔn)備為10萬元,同時收到補價30萬元,該交換具有商業(yè)實質(zhì)。A公司取得股權(quán)后將其指定為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產(chǎn)。2021年12月10日,A公司又從市場上購買B公司30%的股權(quán),支付價款1500萬元,另發(fā)生交易費用12萬元。取得該部分股權(quán)后A公司可以對B公司施加重大影響。該日B公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價值為5200萬元,原持有股權(quán)公允價值為250萬元,則長期股權(quán)投資的初始投資成本為()萬元。 A. 1832 B. 1820 C. 1750 D. 1762 請問老師成本答案是250+1500.+12,為什么不要庫存商品的公允價值200算,而是用250的成本算?
張老師
??|
提問時間:01/19 15:33
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 原持有股權(quán)公允價值為250萬元 此時考慮的是金融資產(chǎn)的公允價值,不考慮原有庫存商品的公允價值了 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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實際工作中企業(yè)確實發(fā)生的成本,有付款憑證,但是無法取得票據(jù),這種想稅前扣除,能夠發(fā)揮的空間有多大,有哪些方法呢
小菲老師
??|
提問時間:01/19 15:33
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 實務(wù)上,用其他發(fā)票來沖
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10、2x22年1月1日,甲公司與乙公司簽訂租賃合同甲公司租入乙公司一棟寫字樓,租期為3年,年租金300萬元,于每年年未支付。甲公司無法確定租賃內(nèi)含利率,其增量借款利率為10%,假定不考慮其他因素2x22年12月31日甲公司資產(chǎn)負(fù)債表中“租賃負(fù)債”項目列示的金額為() 萬元。[ (P/A,10%,3)=2.4869; (P/F,10%,3) =0.7513 為什么2x22年“租賃負(fù)債"項目的期未列報金額等于2x23年租賃負(fù)債的賬面余額?
聶小芹老師
??|
提問時間:01/19 13:48
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,我先看下你的問題,請稍等
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老師,請問下稅務(wù)師2024年稅沒有出來,提前備考可以先看哪些內(nèi)容呢
小樣兒demo
??|
提問時間:01/19 12:07
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好你準(zhǔn)備報那科
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借方專欄,貸方專欄都有哪些
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/19 11:43
#稅務(wù)師#
您好, 你具體問哪個了,應(yīng)交稅費是負(fù)債類科目,借方表示減少,貸方表示增加
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夫妻雙方?jīng)]有結(jié)婚證,丈夫死亡后,妻子可以繼承遺產(chǎn)嗎?
郭鋒老師
??|
提問時間:01/19 11:10
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 夫妻雙方?jīng)]有結(jié)婚證,不構(gòu)成法律上的夫妻關(guān)系,妻子的不可以繼承遺產(chǎn)的。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,非銀行企業(yè)內(nèi)營業(yè)機構(gòu)之間支付的利息,不得稅前扣除,這個是2個企業(yè)之間的借款利息不可以扣除嗎
文文老師
??|
提問時間:01/19 10:47
#稅務(wù)師#
企業(yè)之間的借款利息,可以扣除。不超過銀行同期貸款利息
?閱讀? 17231
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老師,這個為什么所得稅不可以扣除呢?如何理解呢?企業(yè)之間支付的管理費、企業(yè)內(nèi)營業(yè)機構(gòu)之間支付的租金和特許權(quán)使用費,以及非銀行企業(yè)內(nèi)營業(yè)機構(gòu)之間支付的利息,不得扣除;
廖君老師
??|
提問時間:01/19 10:43
#稅務(wù)師#
您好,規(guī)避人為調(diào)節(jié)利潤 若是允許企業(yè)之間支付的管理費都讓稅前扣除,會造成個別企業(yè)之間人為調(diào)整管理費高低,來規(guī)避所得稅,人為調(diào)節(jié)利潤,導(dǎo)致國家稅款流失。因此企業(yè)所得稅法實施條例規(guī)定,企業(yè)之間支付的管理費,不得在企業(yè)所得稅前扣除。
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