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麻煩解答下關于總部匯總納稅,分公司納稅分配比例是否有什么強制性規定,或者注意事項之類的
宋生老師
??|
提問時間:07/28 11:46
#稅務#
根據國家稅務總局關于印發《跨地區經營匯總納稅企業所得稅征收管理辦法》的公告(國家稅務總局公告 2012 年第 57 號),總部匯總納稅時分公司納稅分配比例有明確的強制性規定
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老師我是一般納稅人稅率6%,暫定要給對方付11000元,對方只能給我開1%的發票,我要把稅率的差額從11000里扣掉應該怎么計算
家權老師
??|
提問時間:07/28 11:34
#稅務#
就是11000/1.06*0.06-11000/1.01*0.01 那個計算方式
?閱讀? 19
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老師,我想問一下季報財務報表銜接不上了,風險大嗎
文文老師
??|
提問時間:07/28 10:04
#稅務#
若金額差異不大,風險不大
?閱讀? 4
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初創企業收到預付款,但是無法完成訂單交付,于是原路退款,跨行轉賬收取手續費,請問要交稅嗎,退款的稅和手續費的稅
文文老師
??|
提問時間:07/28 10:03
#稅務#
你好,依描述,若沒有開票,不涉及稅
?閱讀? 139
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你好,老師,我公司將本公司人員外包給另一個公司,分別在另一個公司從事銷售,保潔和做飯師傅等工作,我公司負責他們的社保,這些人在他們公司工作,假如總計10萬元。請問我公司要開發票,我怎么開。謝謝!
宋生老師
??|
提問時間:07/28 09:46
#稅務#
你好,你們是勞務派遣公司是嗎
?閱讀? 132
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公司銷售花木比如變色木、紅寶石 怎么開票
宋生老師
??|
提問時間:07/28 08:48
#稅務#
你好,這個就是開林產品*xx木。
?閱讀? 40
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即征即退的納稅人只能是一般納稅人嗎?
孫美敬老師
??|
提問時間:07/27 23:35
#稅務#
是的,只適用于一般納稅人
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稅務師財務和會計550題p38第176題,本年實際核銷壞賬10萬元,不應該是減少計提的壞賬準備嗎?為什么要增加計提10萬元呢
apple老師
??|
提問時間:07/27 21:07
#稅務#
同學你好,你沒發圖片, 是否為 收回實際已核銷的壞賬
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某高校科技園為增值稅一般納稅人取得代理記賬服務收入10萬元,廣告設計服務收入5萬元會計鑒定服務2萬元上述收入不繳納增值稅嗎?
樸老師
??|
提問時間:07/27 13:55
#稅務#
符合條件的高校科技園向在孵企業提供代理記賬、廣告設計、會計鑒證等孵化服務收入,可免征增值稅 。本題中因符合免稅情形,這些收入不繳納增值稅,結合題目整體,答案選 C(0萬元 ),即甲企業這些收入及相關業務綜合后應繳增值稅額為0 。
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怎么區分期租和濕租的零稅率申請人是出租方還是承租方?
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/27 11:49
#稅務#
您好, 期租和濕租的零稅率申請人取決于租賃雙方的地理位置和租賃用途。 具體規定如下: 境內的單位或個人提供程租服務,如果租賃的交通工具用于國際運輸服務和港澳臺運輸服務,由出租方按規定申請適用增值稅零稅率; 境內的單位或個人向境內單位或個人提供期租、濕租服務,如果承租方利用租賃的交通工具向其他單位或個人提供國際運輸服務和港澳臺運輸服務,由承租方按規定適用增值稅零稅率; 境內的單位或個人向境外單位或個人提供期租、濕租服務,由出租方適用增值稅零稅率。
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各位老師,農業農村局撥款到鎮上,在我村修的高標準農田,高標農田現在從鎮上劃撥給村里,村里接收時都需要有什么手續?
宋生老師
??|
提問時間:07/27 10:50
#稅務#
村里接收鎮上劃撥的高標準農田,通常需要辦理資料交接、資產清點、簽訂管護協議等手續,具體如下: 查看項目資料:接收高標準農田相關資料,包括項目規劃設計方案、施工圖紙、竣工驗收報告等,這些資料有助于村里了解高標準農田的建設情況和相關技術參數,為后續管理和維護提供依據。 清點農田及設施:與鎮上相關部門一同對高標準農田的土地面積、四至范圍進行實地丈量和確認,查看是否與資料記載一致。同時,對農田配套的基礎設施,如灌溉水渠、機耕道、泵站、配電箱等進行逐一清點,檢查設施設備的數量、型號,并測試其運行狀況,確保設施完好且能正常使用,填寫資產清單。 簽訂移交協議:與鎮上簽訂正式的移交協議,明確高標準農田從鎮上劃撥給村里,確定雙方的權利和義務。協議中應注明農田的面積、位置、設施情況、移交時間等內容,同時明確村里作為管護主體,需承擔的管護責任,包括防止 “非農化”“非糧化”、日常維護等事項
?閱讀? 98
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我單位2025年4月收取2025年4月到2025年4月一年租金,請問會計如何做收入?稅務上是分期確認收入還是一次性計入收入?
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/27 10:31
#稅務#
您好,開票也是一次開的嗎?
?閱讀? 40
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2024年稅務師的稅一考題,土地出讓金為什么要剝稅,出讓方式收到的土地出讓金票據不含增值稅啊?
宋生老師
??|
提問時間:07/27 09:30
#稅務#
你好,這個也是可以抵扣進項的
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工業永煤增值稅率
郭老師
??|
提問時間:07/27 08:31
#稅務#
你好一般納稅人13% 小規模的1%
?閱讀? 136
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此題第一問為何沒有按照先專用借款后一般借款的規則計算?且在計算時為何不考量此筆資金的資本化時間?
孫美敬老師
??|
提問時間:07/26 23:48
#稅務#
23年是全年資本化期間,兩筆一般借款在23.1.1日之前已經存在,所以一般借款的權重是100%
?閱讀? 337
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乙公司給甲公司提供服務,開具 6%的增值稅專用發票金額合計 770462.91元;同時甲公司銷售給 乙公司材料開具13%的增值稅專用 發票金額為1099666.92元,乙公 司想用服務費抵材料款,只付差額 部分,請換算一下甲公司最終給乙 公司開多少錢的發票
小林老師
??|
提問時間:07/26 21:57
#稅務#
你好,就是用6%稅率的發票抵13%稅率的發票?
?閱讀? 446
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老師請教一個問題,一名員工應發工資2000元,社保個人承擔454.85元,我計提工資 借:管理費用-工資2000 待應付職工薪酬2000 對嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/26 15:15
#稅務#
個人的公司支付時從工資里同扣了
?閱讀? 44
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如果因為毛利高成本票少的話,有什么正規途徑可以獲得成本發票?換句話說想控制利潤,讓利潤不超過300萬,這樣只用交五個點所得稅
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/26 11:58
#稅務#
您好,獲得正規發票就得業務真實,有合同有流水有發票,不建議虛開,現在查得很嚴
?閱讀? 5
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老師,更正以前年度企業所得稅年報,調整了主營業務成本,之后財務報表更正哪部分數據
文文老師
??|
提問時間:07/26 11:45
#稅務#
利潤表修改主營業務成本,資產負債表修改未分配利潤
?閱讀? 363
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老師,單位與單位、單位與個人之間的借款利息需要視同銷售交增值稅和企稅嗎。
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/26 11:28
#稅務#
您好,公司收到利息要交增值稅和企稅的
?閱讀? 20
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老師好,現在全數電發票號碼后六位應該不會有重復吧?
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/26 11:26
#稅務#
您好,不會,這個不會有重復的
?閱讀? 4
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老師,我們企業為員工租住的宿舍,繳納電費后發票只能開給房東,這個我怎么入賬,我們是分公司,總公司要求必須要有發票
文文老師
??|
提問時間:07/26 11:24
#稅務#
可用開給房東的電費發票入賬
?閱讀? 11
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老師,不是沒在境內取得的收入不用加嗎
暖暖老師
??|
提問時間:07/26 11:23
#稅務#
你好,非居民企業納稅人不加的
?閱讀? 67
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公司是一般納稅人,批發零售蔬菜肉水產之類的。大多開的都是普票多稅率的。我想說如果專票開免稅是不行嗎?普票和專票有啥說法或者影響?可以講解一下兩者的區別嗎?
家權老師
??|
提問時間:07/26 11:10
#稅務#
專票不能開免稅的,只有普票才能開
?閱讀? 5
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大連地區電商,屬于定期定額征收方式,自2021年-2025年第一季度不含稅銷售額為11933296.06稅務計算應繳納的個體經營所得為80684.92請問是如果計算出來的
董孝彬老師
??|
提問時間:07/26 11:05
#稅務#
同學您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 7
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企業所得稅是不是100萬以內5%,100-300萬按10%,超過 300萬,全按 25%,比如利潤305萬,企業所得稅就是305*25%對不對
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/26 11:01
#稅務#
您好,現在利潤300W內是5%超過就是25%
?閱讀? 3
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匯算清繳后取得發票還能稅前扣除嗎
文文老師
??|
提問時間:07/26 10:52
#稅務#
匯算清繳后取得發票,可次年匯算時扣除,做調減
?閱讀? 3
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老師 您好,應發5550的工資和應發5000的工資要交的個人所得稅一樣嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/26 10:48
#稅務#
您好,不一樣的,5000不用交稅,5550要按550*0.03來交稅
?閱讀? 7
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勞務派遣一般納稅人 全額納稅和差額納稅 在稅收上有哪些不同
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/26 10:37
#稅務#
您好,看這里 計稅基礎與稅率 全額納稅 計稅銷售額 = 向用工單位收取的全部價款 + 價外費用(如管理費、服務費等)。 ?? 稅率:6%(一般計稅方法),需按全額計算銷項稅額。 ?? 例:收到用工單位支付的106萬元(含稅),則銷項稅額=106÷(1+6%)×6%=6萬元。 差額納稅 計稅銷售額 = 全部收入 - 代付給派遣員工的工資、福利費、社保及公積金。 ?? 征收率:5%(簡易計稅方法),僅對差額部分征稅。 ?? 例:收入106萬元,代付費用90萬元,則計稅銷售額=106-90=16萬元,應納稅額=16÷(1+5%)×5%≈0.76萬元。
?閱讀? 3
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請問這個回單可以怎么做賬
鄒老師
??|
提問時間:07/26 10:33
#稅務#
你好,這個是一定會持有至到期的吧
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