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金融反腐應加強內控

來源: 靜大祝 徐國明 編輯: 2003/01/26 08:51:26  字體:

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  金融機構內部控制是金融機構的一種自律行為,是金融機構為完成既定的工作目標和防范金融風險,對內部各職能部門及其工作人員從事的業務活動進行風險控制、制度管理和機構制約的方法、措施和程序。內部控制作為一種管理技術和方法引入我國金融業以來,其防范和化解金融風險的重要作用得到了人們普遍認同。 

  內控制度的建立應重點突出控制風險的三道防線:

  一是自控防線。一線崗位要實行雙人、雙職、雙責;單人崗處理業務的,要有相應的前臺監控和后續監督機制;各業務部門應根據防范本部門所轄業務范圍內各類經營風險的需要,組織開展管轄業務內控制度執行情況的檢查、監督和控制,并對控制效果承擔控制責任。

  二是互控防線。各機構應建立相關部門、相關崗位之間相互監督制約的工作機制,建立業務文件在相關部門和相關崗位之間傳遞的工作程序,明確簽字責任。

  三是監控防線。應建立以內部監督部門對各機構、部門及崗位業務實施全面監督反饋的監控防線。內部監督部門必須認真履行監督職能,加強業務監督,并及時將檢查評價結果向有關部門進行反饋。在各項業務經營中,堅持“授權有限、相互制約、事后復核”的原則,完善授權審批制度,切實加強對管理人員和一般工作人中的約束和監督,各項業務的開展要依據所制定的“崗位工作手冊”和“業務指導書”,明確操作規則、運轉程序和各項具體要求,各職能部門和各業務崗位的員工都必須嚴格照章操作業務,絕不允許違反程序或省略程序操作。如果金融機構都能有效落實這些內控、自律措施,金融領域里的腐敗當可大大減少,因人為原因造成的金融風險亦可大幅度降低。
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