問題已解決
幫我看下 這 銷項稅 是不是這樣處理? 公司是小規(guī)模納稅人, 季度未超 30萬,普票部分免增值稅,但專票部分 需要交增值稅。是吧? 然后,專票的銷項稅是不是這樣處理? 開專票時(小規(guī)模納稅人): 借:應收賬款-客戶, 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額。 至此,就完結(jié)了,無需再搞其他了,是這樣嗎? 普票的銷項稅是不是這樣處理? 開普票時(小規(guī)模納稅人): 借:應收賬款-客戶, 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額。 至此,還沒完, 在開票當月 還需要 再做 一筆分錄: 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額。 貸:營業(yè)外收入 是這樣嗎?老師幫我看下我有無哪里講錯了? 謝謝



你好,你看下你有應交稅費應交增值稅嗎?
不管專票普票,都是借應收賬款
貸主營業(yè)務收入
應交稅費應交增值稅
季度30萬以內(nèi),普通發(fā)票不需要交增值稅,季度末的那一個月借應交稅費應交增值稅
貸。營業(yè)外收入
如果需要交稅,在季度末的次月借應交稅費應交增值稅貸銀行存款。
02/11 18:00

84785034 

02/11 18:11
老師, 另外, 想問下, 什么情況下 才會做【借:稅金及附加-銷項稅】 ?
因為前任做的這個賬 很奇葩,
他是每次開票 時就做 :
借:稅金及附加-銷項稅
貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
次月初 交稅時,就做:
借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
貸:銀行存款。
我看不明這操作, 所以想知道 如果是 正確的情景下,什么時候才會做 【借:稅金及附加-銷項稅】 ? 我得先理清楚,不然我都不知要怎么改 這賬。
前任這樣的做法,對 財報會有什么影響嗎?導致利潤表 虛減 了 一筆 銷項稅的金額 嗎? 還是 啥?

郭老師 

02/11 18:12
她做的這個不對,他不需要通過水晶及附加。

郭老師 

02/11 18:12
沒有稅金及附加銷項稅,
這個增值稅,它是不影響利潤的。他這樣做的話,增值稅都影響了利潤,而且,你的應交稅費一直都會有余額。

84785034 

02/11 18:14
增值稅不影響利潤。
但是,稅金及附加 這個科目 會不會 影響利潤表 的? 是不是 稅金及附加 借方增加,是不是會使得利潤表的利潤 變小 的?

84785034 

02/11 18:15
稅金及附加 借方增加,是不是會使得利潤表的利潤 變小 ?

84785034 

02/11 18:15
金蝶自動結(jié)轉(zhuǎn)損益時,是不是會 自動把
稅金及附加 這個科目 結(jié)轉(zhuǎn)去 損益 的?

郭老師 

02/11 18:18
是的,稅金及附加月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
