問題已解決
下家供應商開出來的發票被稅局認定有問題,要我們進項轉出,分錄如何做



你好,借相關成本費用(按原來的處理),貸應交稅費—應交增值稅—進項稅轉出。
03/15 15:40

84785002 

03/15 15:52
材料也要沖嗎?還是直接沖稅費

張瑞雪老師 

03/15 16:11
不是沖,而是把原來的進項稅記入到材料成本中了。相當于這是張普票了。

84785002 

03/15 16:33
相關的退稅發票認證呢

張瑞雪老師 

03/15 16:54
退稅發票?是紅字發票么?

84785002 

03/15 17:28
認證了出口退稅的發票

張瑞雪老師 

03/16 03:00
你的意思是說,這個異常發票已經做了出口退稅發票認證了,對么?如果還沒辦理退稅,進項轉出;如果已經辦理退稅了,聯系主管分局是否需要把這部分稅款辦理入庫。
