問題已解決
急啊,我點了5提交申報表,后來把增值稅報表改了,這里如何刷新啊?這里的應退稅額和免抵稅額有變化,沒有正式在右下角提交提交



同學你好,如果沒有正式提交申報表,修改增值稅報表后,通常不需要手動刷新。一般來說,在你修改報表數據并保存時,系統會自動重新計算相關數據,包括應退稅額和免抵稅額。你只需確認修改后的數據無誤,然后點擊“提交申報”按鈕即可。
如果你使用的電子稅務局系統有特殊的刷新要求,可嘗試點擊報表頁面上的“刷新”“重新計算”或“數據初始化”等類似功能按鈕來更新數據。如果找不到相關按鈕,也可以嘗試按瀏覽器的“F5”鍵或點擊瀏覽器的刷新按鈕來刷新頁面,但這種方式可能存在數據丟失的風險,不建議輕易使用。
如果以上方法都無法解決問題,建議聯系當地稅務機關或電子稅務局的技術支持人員,或者熱線電話12366尋求專業幫助。
04/12 20:56

84784978 

04/12 21:01
不行啊,怎么辦

84784978 

04/12 21:02
自檢提示期末留底稅額不一樣,因為更正增值稅申報表

王雁鳴老師 

04/12 21:06
同學你好,出現這種情況,可按以下步驟處理:
確認更正內容
仔細核對更正后的增值稅申報表中與期末留抵稅額計算相關的欄次,如進項稅額、銷項稅額、進項稅額轉出等欄次的填寫是否準確,確保更正的內容無誤,且符合稅法規定和企業的實際經營情況。
重新計算與申報
- 電子稅務局申報:若通過電子稅務局申報,在更正申報表后,系統通常會自動重新計算期末留抵稅額。確認計算結果無誤后,再次提交申報即可。
- 手工申報:若采用手工申報方式,需自行根據更正后的報表數據重新計算期末留抵稅額,并填寫在正確的欄次。然后將更正后的申報表及相關資料提交至辦稅服務廳。
