當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好,請(qǐng)問我們一般人公司,這個(gè)月紅沖了上個(gè)月的一張專票(金額多了),并且重新開了一張專票,請(qǐng)問老師怎么做賬務(wù)處理?



你好,這個(gè)你正常做就行,紅字金額寫負(fù)數(shù)就好
04/30 10:21

84785020 

04/30 10:25
那老師我們上個(gè)月的發(fā)票按之前那個(gè)數(shù)進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅抵扣了,那這個(gè)月重新開的怎么處理啊

宋生老師 

04/30 10:25
你好,這個(gè)正常做銷項(xiàng)。

84785020 

04/30 10:34
老師那我上個(gè)月按多的增值稅抵扣的多出的進(jìn)項(xiàng)怎么處理???這個(gè)月重新少開的增值稅就不用交稅了是嗎?

宋生老師 

04/30 10:35
你好,這個(gè)做轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)了。按紅字發(fā)票做轉(zhuǎn)出就行。不用管之前的。
