問題已解決
老師好,1到12月只計提工資,平時借給員工的錢做其他應收款,到年底再發工資,借:應付職工薪酬貸:其他應收款—xx,可以不



你好,可以的,平常掛未領工資
07/09 19:41

84785038 

07/09 19:49
計提和發放分別該怎么做會計分錄呢?

高輝老師 

07/09 20:10
計提
借:管理費用等
貸:應付職工薪酬
掛賬
借:應付職工薪酬
貸:其他應收款-社保個人部分等
其他應付款-未領工資

高輝老師 

07/09 20:10
實際發放
借:其他應付款
應交稅費-個稅
貸:銀行存款
