問題已解決
老師,非盈利組織,項目6月收入對應的成本7月份才報銷付款,成本暫估入賬,是做借:業務活動成本貸:預提費用,對嗎,下個月全部紅沖,在按照發票做成本



可以的,沒問題的哈
07/14 17:34

84785044 

07/14 18:12
如果我不做預提費用,做到其他應付款-暫估款,可以嗎

家權老師 

07/14 20:20
可以的,沒問題的哈

老師,非盈利組織,項目6月收入對應的成本7月份才報銷付款,成本暫估入賬,是做借:業務活動成本貸:預提費用,對嗎,下個月全部紅沖,在按照發票做成本
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