問題已解決
收入300多萬,攤銷期為本年10月到次年9月,要求收到錢就做預收,現在300多萬已開專票。現在讓把收入調整到跨期,代表開過票了,怎么做分錄



借:銀行存款
貸:預收賬款
應交稅費--應交增值稅(銷項稅額)
2018 09/26 10:04

84785014 

2018 09/26 10:41
現在還沒收到款,要把開票的300多萬收入調整到跨期收入,怎么做賬呢

張艷老師 

2018 09/26 10:54
如果沒有收到款項,而已經開票的話,就只能做 借:應收賬款 貸:應交稅費--應交增值稅(銷項稅額)
