問題已解決
去年計提年終獎的時候是做的 借 管理費用 年終獎 貸 應付職工薪酬 年終獎 但是今年發放的時候又做借 管理費用 年終獎 貸 銀行存款 現在沖銷是不是應該是 借管理費用年終獎 負數 貸 銀行存款 負數 同時 借應付職工薪酬 年終獎 貸 銀行存款



您好!是的。就是這樣做的了。
2018 09/29 13:51

84784960 

2018 09/29 13:53
但是這樣做我當期的管理費用 年終獎就是負數咯

宋生老師 

2018 09/29 13:54
您好!是的。是會有個負數。
