問題已解決
老師好,請問今年5月交了所得稅785,但這是去年的,在5月也計提了,但是在填今年所得稅表時,利潤總額是負數,那下面是否把已交所得稅785填上,這個785,是否該做一筆分錄,以前年度損益調整,調到去年,那分錄怎么做啊



計提稅款時借:以前年度損益調整貸:應交稅費-應交企業所得稅
同時調整未分配利潤
借:利潤分配-未分配利潤
貸:以前年度損益調整。
補交稅款時
借:應交稅費-應交企業所得稅
貸:銀行存款
不影響今年的損益。
2018 10/20 20:04

老師好,請問今年5月交了所得稅785,但這是去年的,在5月也計提了,但是在填今年所得稅表時,利潤總額是負數,那下面是否把已交所得稅785填上,這個785,是否該做一筆分錄,以前年度損益調整,調到去年,那分錄怎么做啊
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