問題已解決
老師,1. 收到的原材料發票多于暫估的,是把暫估的全額紅沖,按正確的入賬嗎? 2. 我按暫估的原材料全部領用完了,這個領用分錄我還需要做紅沖嗎?



1、你先把暫估的全部沖回,然后按正確的發票金額入賬,
2、你按暫估的金額領用的話,發票的金額大于暫估的金額的差額,要補入利用的成本里面
2018 11/06 09:02

84784983 

2018 11/06 09:07
1. 我現在收到的是8月的發票,那我是要在10月賬務里再補個8月領用材料的分錄,是嗎? 2. 這個補的領用材料金額,還是要分配?

辜老師 

2018 11/06 09:09
你要貸:原材料,借方可以是分配后的科目

84784983 

2018 11/06 09:15
我們家只生產2種產品,其中一種比較少,減輕分配繁瑣,我直接補計入多的那種產品成本中,可有什么影響嗎?

辜老師 

2018 11/06 09:15
只是會加大多生產產品的成本,如果金額不大,影響不大的

84784983 

2018 11/06 09:20
好的,如果是要分配的話。還是按8月的數據來分配,是嗎?

辜老師 

2018 11/06 09:24
就按你發票金額與暫估金額的差異金額來分配,你之前暫估的金額應該已經分配入成本了

84784983 

2018 11/06 09:28
那總金額按差異金額,那數量呢怎么確定呢,按8月領用數量?

辜老師 

2018 11/06 09:29
是的,按8月的數量來
