問題已解決
費用可以做暫估嗎?



你好,不叫暫估,如果有發生但發票沒到的可以計提或者叫預提
2019 01/09 18:34

84784986 

2019 01/10 11:16
分錄怎么寫的呢

徐阿富老師 

2019 01/10 11:17
借管理費用等 貸其他應付款

84784986 

2019 01/10 11:51
可是是一月份的發票呀,可以這樣嗎

徐阿富老師 

2019 01/10 12:04
你好,當然可以啊,這里有其他應付款給你掛著了

84784986 

2019 01/10 13:29
我六月份付了款,發票還沒還,六月份:借預付帳款,貸銀行存款,現在還需要做什么操作不

84784986 

2019 01/10 13:31
一月份收到一張成本票,還沒有付款,我想做到12月份的去,怎么做分錄呢?

徐阿富老師 

2019 01/10 13:36
1,發票沒有到可以不用再做別的帳,只要5月底前發票能到就行,2如果這個成本是12月發生的,可以先預提,借成本 貸其他應付款

84784986 

2019 01/10 13:41
1,六月份的那張票我沒有做到成本里面去呢?2,是預提嗎?哪種情況才是暫估呢?2

徐阿富老師 

2019 01/10 13:43
你好,我是回答你2個不同的問題。第2個問題不是說6月份的。費用叫預提,商品或材料叫暫估

84784986 

2019 01/10 13:51
我的意思是我的款付了,只做了預付,沒有做到主營業務成本里面去,因為要這個月才有發票,這樣子18年有贏利了

徐阿富老師 

2019 01/10 13:57
你好,那你可以借成本,貸應付,先做進去,發票到了借應付 貸預付

84784986 

2019 01/10 16:15
老師,現金流量表是根據什么填的

徐阿富老師 

2019 01/10 16:16
你好,現金流量表要按照每一筆分錄歸類填的,這個是選報的,可以不填直接保存申報的

84784986 

2019 01/10 16:42
老師,這個表是明年5月份填的那個年報嗎?現在不用管

徐阿富老師 

2019 01/10 16:46
你好,是年報是不?年報不用管的

84784986 

2019 01/10 16:52
我報了個增值稅和一個增值稅附表,附加稅,企業所得稅,資產負債表,利潤表,0保存了一個現金流量表,就是這些了吧,有沒有弄掉的

徐阿富老師 

2019 01/10 16:57
你好,還有殘保金吧,印花稅呢?
