問題已解決
收到2018年最后一天開的成本票2萬元怎么辦啊,還沒有做1月份的賬,怎么通過以前年度損益調整啊,具體分錄或者操作是什么啊



是別人給你開的嗎?、具體是什么業務
2019 03/07 15:28

84784968 

2019 03/07 15:39
你好老師,就是這個業務

84784968 

2019 03/07 15:39
別人給我們開的

84784968 

2019 03/07 15:40
這個

馬老師 

2019 03/07 15:42
那你能反結到2018年12月嗎 可以的話正常做 做到12月份

84784968 

2019 03/07 15:53
不得行了,因為我是今年1月份才從外賬公司接回來的賬,所以我知道可以通過以前年度損益調整,但是不知道怎么用

馬老師 

2019 03/07 15:58
那就不做 你當時錢支付了沒 如果支付了 那就你目前資金賬是賬實不相符的

84784968 

2019 03/07 16:04
沒有支付,找的票

馬老師 

2019 03/07 16:08
那你借以前年度損益調整 貸應付賬款 借利潤分配--未分配利潤 貸以前年度損益調整

84784968 

2019 03/07 17:14
好的,謝謝老師

馬老師 

2019 03/07 17:37
不客氣的 麻煩給老師五星好評 謝謝
