問題已解決
跨年開紅字發票如何賬務處理 是借應收賬款負數貸以前年度損益 負數 銷項稅負數么 再把重新開的發票正常做一遍么



你好,不需要通過以前年度損益調整科目,直接貸主營業務收入 負數,就可以了。正確的發票再重新做賬。
2019 03/31 20:35

84785002 

2019 03/31 20:36
是跨年的情況下 不通過以前年度損益不就收入還確認在上一年度了么

牛老師 

2019 03/31 20:44
你好,你這種情況只是重開發票,收入的實現時間在去年沒有改變。
