問題已解決
老師,18年6月~19年6月的房租在18年底沒有支付, 年底計提 借管理費用~房租58000 貸應付賬款 58000 19年3月支付時 借應付賬款100000 貸銀行存款100000 19年4月份收到對方開具的發票 借管理費用~房租42000 貸應付賬款42000 老師,這樣做會計分錄對嗎?



借管理費用~房租58000 貸應付賬款 58000
19年3月支付時 借應付賬款58000預付42000貸銀行存款100000
借管理費用~房租42000 貸預付賬款42000
2019 04/28 17:27
