你好,我發現以往年度的往來賬目處理錯誤。 借:應付職工薪酬 貸:其他應付款——社保繳費 銀行存款 這個其他應付款不應該計,我現在應該如何記賬修改呢?行政單位,謝謝
掃一掃,下載APP
趕快點擊登錄獲取專屬推薦內容
拍照一鍵搜題更便捷老師回復第一時間通知
您有一張限時會員卡待領取
00:10:00