問題已解決
老師,按合同約定開的第一筆預付款發票8萬,款項未收到,這筆分錄這樣寫對不對?借:預收賬款8萬 貸:應收賬款77669.9 貸:應交稅費-應交增值稅2330.1



你好,可以的,建議記應收帳款
2019 09/29 10:12

84784976 

2019 09/29 10:17
收到款項時做相反分錄沖紅,然后寫借:銀行存款8萬 貸:主營業務收入77669.9 應交稅費―應交增值稅2330.1

郭老師 

2019 09/29 10:20
借銀存貸應收賬款

84784976 

2019 09/29 10:22
那沖減的分錄怎么寫?

84784976 

2019 09/29 10:24
最上面您說建議記應收具體是怎么寫分錄?

郭老師 

2019 09/29 10:24
不需要沖減了
這個就是你的收入

84784976 

2019 09/29 10:29
按您的建議開完發票款項未收到,先不確認收入,怎么寫分錄?

郭老師 

2019 09/29 10:32
你這個什么業務開了發票不做收入

84784976 

2019 09/29 10:36
亮化工程,現在只是簽訂合同,我們收到預付款后才開工

郭老師 

2019 09/29 10:40
那你借應收賬款貸預收賬款,應交稅費
確認收入借預收賬款貸主營業務收入

84784976 

2019 09/29 10:43
有沒有規定多大的工程才能這樣做會計處理?

郭老師 

2019 09/29 10:45
你好,沒有的
按你實際就可以

84784976 

2019 09/29 10:47
好的,謝謝您

郭老師 

2019 09/29 10:50
不用客氣的,
