問題已解決
我公司轉讓了一個度假村 收到款項 借:銀行存款 貸:預收賬款 我給對方開了發票后 借:預收賬款 貸:其他業務收入 應交稅費-未交增值稅



你好度假村之前做了那個科目的
2023 12/07 19:32

84784996 

2023 12/07 20:09
就是賣了一個無形資產?建筑物

郭老師 

2023 12/07 20:11
你好,那你是做無形資產和固定資產之前是嗎?如果是的話,你做固定資產清理了
無形資產和固定資產分別銷售了多少錢?

84784996 

2023 12/07 20:16
都一起賣的就一個數

84784996 

2023 12/07 20:23
審計說:
借:資產處置利得(負數)
預收賬款
累計攤銷
貸:無形資產
交易費用;這樣的話我的預收賬款借方不是重復了嗎?做了借預收賬款貸收入了呀 是不是做錯了

郭老師 

2023 12/07 20:23
不要做你的那個了
你的固定資產還有余額來

84784996 

2023 12/08 09:29
不做收入報增值稅的那個表咋報?開票金額交增值稅怎么處理

郭老師 

2023 12/08 09:30
看購買時間如果是營改增之前的5%里面,附表一服務
如果是營改增之后的9%服務里面
