問題已解決
借資質給別的公司用,扣除費用后打錢給對方應如何做帳。



你好,收到的計你的營業收入,給對方的錢計營業成本。
2019 12/05 15:10

84785039 

2019 12/05 15:13
收款時是前任會計做的,我現在是扣除手繼費和付時方的款

84785039 

2019 12/05 15:13
對方的

84785039 

2019 12/05 15:14
用現金支付

小云老師 

2019 12/05 15:15
借:主營業務成本 貸:庫存現金

84785039 

2019 12/05 15:16
費用和稅費

84785039 

2019 12/05 15:17
它是偶爾非主

84785039 

2019 12/05 15:17
主營

84785039 

2019 12/05 15:19
不知前任如何做的,該如何沖

84785039 

2019 12/05 15:20
是內帳

小云老師 

2019 12/05 15:29
你最好查下前面會計用的什么科目,因為成本收入要對應,如果是偶爾正常就用其他業務成本,稅費是確認收入時做的,不是現在做

84785039 

2019 12/05 15:35
已經結束了這個,稅金費用前任列好清單了

小云老師 

2019 12/05 15:38
同學,如果不看前面的,正常來說你給出去的就是計成本,稅費這些由于是內賬,如果也是你們承擔的話也是計成本

84785039 

2019 12/05 17:59

84785039 

2019 12/05 18:00
我這個應如何做

小云老師 

2019 12/05 18:33
你們備注寫的挺亂的,看不出整體是筆什么樣的業務,你整理一下打字發出來吧,另外之前收入是怎么做的也要發出來的,否則不知道怎么用科目
