問題已解決
老師,請教幾個問題,第一,如果我購買商品供應商不給我開票,我怎么做分錄, 第二,,到時候我銷售出去了,我是否可以開票給客戶呢?



商品實際收到以后也不能取得發票 就是正常做彩購和銷售的分錄 你可以開發票, 沒有發票不能稅前扣除 要交所得稅
2020 04/02 15:40

84784950 

2020 04/02 15:50
第一點,供應商不給發票,是借 庫存商品 貸 銀行 嗎? 第二點,我銷售出去,開發票,是 應交稅費-應交增值稅-銷,跟稅前抵扣有什么關系

玲老師 

2020 04/02 15:55
我說的不能稅前扣除,指的是企業所得稅。

玲老師 

2020 04/02 15:55
采購借庫存商品貸銀行存款銷售借應收賬款貸主營業務收入應交稅費

84784950 

2020 04/02 15:57
打錯了,那開票,貸應交增值稅-銷,跟稅前扣除,有什么關系嗎?

玲老師 

2020 04/02 15:59
我說的稅前扣除是指企業所得稅,

84784950 

2020 04/02 16:00
是呀,我是說 借 銀行存款 貸 主營業務收入 應交增值稅-銷,跟你說這個有什么關系?

玲老師 

2020 04/02 16:13
沒有關系 和增值稅銷有關系 沒有發票會沒有進項

84784950 

2020 04/02 16:21
借 庫存商品 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸 銀行 跟 不能稅前扣除。我還是不懂。

玲老師 

2020 04/02 16:35
我說的不能睡前扣除,是指不能企業所得稅前扣除,我是把你這個整個業務和所得稅增值稅全給你考慮了,才這樣和你解釋的。

玲老師 

2020 04/02 16:35
和你這個增值稅銷項的這個沒有關系

玲老師 

2020 04/02 16:36
再有你寫的是借庫存商品,應交稅費,應交增值稅,進項稅額,你沒有發票,你不能做進項的

84784950 

2020 04/02 16:44
我理解你的意思,但是我不理解的是 為什么不能稅前扣除。

玲老師 

2020 04/02 16:52
因為沒有發票,稅務局稅以票控稅的,所以不能稅前扣除

84784950 

2020 04/02 17:58
如果 買商品沒有發票, 借 庫存商品 2000 貸 銀行 2000 銷售的時候 借 銀行存款5300 貸 主營業務收入 5000 應交增值稅-應交增值稅-銷項稅 300 結轉成本 借 主營業務成本 2000貸 庫存商品 2000 有發票和沒有發票, 只是購買的時候多一個進項稅額 后面銷售的 和結轉成本的 都是一樣的,沒區別吧。所以有沒有發票,結轉成本的時候,都是成本增加了, 都是一樣的。所以我就是不明白,不能稅前扣除的意思?

84784950 

2020 04/02 17:59
還是你的意思說 因為購進的2000商品沒有發票,所以這個2000就算可以結轉成本,也不能稅前扣除?

玲老師 

2020 04/02 18:06
你上面的分錄都是正確的,沒有發票也是正常做賬結轉成本,年末匯算清繳時,把沒有發票這部分調增應納稅所得額交企業所得稅
