問題已解決
老師好,固定資產暫估轉固時借:固定資產,貸在建工程和應付賬款-暫估轉固,發票陸續到以后怎么做賬?



如果說你后面的發票和這個資產的金額沒有差異的話,就不用調整就是說,可以直接作為原始憑證附在后面就可以。如果說有差額,首先是需要將之前的分錄沖紅,然后在做正確的分錄處理。
2020 04/19 22:51

84785031 

2020 04/19 22:56
跟您說的情況不一樣,發票只是一部分未報賬金額,且沒有付款,該怎么做呢?

陳詩晗老師 

2020 04/19 23:08
你的固定資產有一部分是已經確定的金額,還有一部分只是說其中收到了一部分的發票,還欠了一部分的發票嗎?

84785031 

2020 04/19 23:09
是的

陳詩晗老師 

2020 04/20 08:08
那你暫時不處理,收到發票作為原始憑證,然后發票收齊再做處理。
