問題已解決
老師請問暫估了成本但是發票沒有回來請問該怎么賬務處理?



你好,要沖銷暫估,借應付賬款--暫估價,貸以前年度損益調整,
2020 05/26 15:48

84785030 

2020 05/26 16:19
直接做在5月份嗎?是否需要附件?摘要怎么寫?

莊老師 

2020 05/26 16:44
你好,摘要沖銷之前幾月幾號暫估,需要打印原來的憑證作為附件

84785030 

2020 05/26 16:53
那請問調減利潤的怎么做?

莊老師 

2020 05/26 17:01
你好,你具體要調減什么利潤,

84785030 

2020 05/26 17:04
成本不是調減了嗎,利潤不就應該增加嗎?利潤增加的賬務處理

莊老師 

2020 05/26 17:08
要沖銷暫估,借應付賬款--暫估價,貸以前年度損益調整,借以前年度損益調整,貸利潤分配--未分配利潤,應交稅費--應交所得稅

84785030 

2020 05/26 17:13
如果后期發票6月份回來了,就按照正常的做賬嗎?

莊老師 

2020 05/26 17:15
你好,是的,是這樣處理的
