問題已解決
我在2019年應該做一筆分錄借:管理費用,貸其他應付款,負數,但我卻沒有做,跨年了應該怎么做會計調整呢?是調整以前年度損益嗎?



你好,是紅沖管理費用嗎?
2020 05/27 18:13

84784956 

2020 05/27 18:15
就是借管理費用-1305 貸其他應付款-1305,這個分錄本來應該在19年做的,但卻沒做

84784956 

2020 05/27 18:15
2020年應該怎么做會計分錄呢?

郭老師 

2020 05/27 18:16
借其他應付款貸以前年度損益調整,借以前年度損益調整貸利潤分配。

84784956 

2020 05/27 18:17
管理費用不用調整嗎?

郭老師 

2020 05/27 18:18
跨年的損益,用以前年度損益調整來做就可以。

84784956 

2020 05/27 18:21
好的,老師,知道了,謝謝

郭老師 

2020 05/27 18:22
不用客氣的。
