問題已解決
老師,稅控服務費280是只有在抵減時才計入到應交稅費減免稅款嗎



你好,可以這做分錄,借應交稅費--應交增值稅(減免稅)280,貸管理費用280
2020 06/05 16:31

84785034 

2020 06/05 16:32
就是說付款的當月沒有稅款可以抵也要這樣寫是嗎

莊老師 

2020 06/05 16:33
你好,是的,有稅款要繳時,填寫在申報表稅控盤里,

84785034 

2020 06/05 16:34
那減免稅時怎么做分錄

莊老師 

2020 06/05 16:35
借應交稅費--未交增值稅280,貸應交稅費--應交增值稅(減免稅)280

84785034 

2020 06/05 16:36
哦,這樣就和銷項轉到未交增值稅貸方互抵了

莊老師 

2020 06/05 16:37
你好,是的,是這樣處理的
